你好,学员,这个一般是先从员工工资扣下,然后应付社保局 不过这个没有固定的,两个科目都有企业用的

老师你好,我问下社保个人扣款,我记其他应收款-代收代缴-社保,还是其他应收款-代扣代缴-社保
你好老师,为什么代扣社保记入其他应付款而不是其他应收款
老师,为什么代缴社保的时候可以记其他应收款,也可以记其他应付款?
老师你好。为什么不是应付账款而是计入其他应收款了?
请问下,为什么代扣代缴社保、公积金,为什么用其他应付款,不用其他应收款?
第二季度现金流量表的期初余额填的是第一季度的余额还是上一年的12月余额
老师,请问福利费没有记到应付职工薪酬科目核算,发生时直接借管理费用福利费,贷银行存款了,这种情况,所得税季报和汇算清缴的时候应付职工薪酬的金额=应付职工薪酬贷方金额+管理费用福利费的金额,是属于调表不调账吗?还是应该把账更正完再报税?哪种方法更好一点?
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬里面,直接记到管理费用了,当时是借管理费用福利费,贷银行存款了,年末的时候可以把一整年的福利费补记到应付职工薪酬里面吗?如果可以怎么做分录?
制造业企业,一直没有营业,做的零申报,注册资金5000万。老板又舍不得注销了,说有商标权,最好的办法是不是做减资,还有别的办法吗
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬科目,所得税季报的时候应付职工薪酬发生额用把管理费用里面的福利费加上吗?还是和账一致就填应付职工薪酬的贷方金额?
老师,小微企业是5%的税率吗
人力资源公司,新员工很多,报个税入职日期填错了的话,怎么快速批量的修改入职日期
子女教育,赡养老人,初级证书,发工资分别能扣多少不用扣个税
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
懂老师,有问题请教您,发您邮箱明早帮我看下可以吗
你好老师,这个分录有点疑惑,实际操作中都是开票了,贷方才记销项,这里收款就确认销项,可以解释下吗
这个是不是没有达到收入确认条件,收到的款,先计入预收里面