你好,你的理解正确的呢。

老师,我公司是小规模,7-9月份来了76000的专票,93000的普票,今天要报税,您帮我看下下面这个图,对于专票的收入部分填在第一栏内,普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗,可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢,专票的收入大概有760多的增值税啊? 还有图2附列资料用不用填?我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表,这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思,不太懂? 这个图3是减免税的,税控盘这个维护费填表三里对吧?但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了,就填上这么带着可以吗,以后产生普票的收入了随时在减,这么操作吗? 谢谢老师,我是新手,学了实操,但是第一次给企业真实报税,怕出错。期待老师给指点一下
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
请教老师 我们代替A公司向A公司的甲方开具344128元的 9%增值税专用发票,款到我们账户后我们扣除2%的费用,剩余98%待A公司开具9%专票后返还,请问老师我们实际收取的费用是多少? 是下面这样算吗 1、首先:344128*98%=337245.44 这块费用平账,对于我们而言不产生费用 2、我们扣A公司的费用344128*2%=6882.56元 要扣除6882.56专票中的增值税6882.56/1.09*0.09=568.28 要扣除6882.56专票中的附加税568.28*0.12=68.19 要扣除6882.56专票中的所得税6882.56/1.09*0.025(小微)=157.86 要扣除印花税344128/1.09*0.3‰=94.71
一般纳税人,软件产品增值税即征即退里面,即征即退这个月申报有收入,即征即退收入可以勾选抵扣前面几个月的进项来抵扣即征即退退的销项税额吗
一般纳税人,软件产品增值税即征即退,这个月申报增值税,可不可以勾选前两个月的进项
红冲前期发票,可以只冲一部分吗?
老师你好! 企业属于小规模纳税人,是干房产测绘测量业务的,企业购买的手持测距仪1500元,是下到固定资产或是低值易耗品科目?
老师, 全年一次性奖金单独申报,这个政策27年过后就没了,必须和工资薪金合并申报了吗
税法规定的最低折旧年限是多少?
收到法院发来的执行案款~这个案款是起诉当事人不交代理费的,由法院执行到并发到律所账号的,暂时没有开票,后期等案款对方付清再开票,现在收到这个案款,怎么做分录呢,走预收账款吗
老师,您好,我公司是小规模纳税人,7月份是小规模,8月份是一般纳税人,7月份销售额11万,那11万的销售额是免增值税的吗
聚餐费是不是不能税前扣除
固定资产可不可以从管理部门转化产品所属的生产成本变成主营业务成本