你好!一般是做职工福利费,如果有文件作证明可以做工会开支的。

老师您好,我公司是小规模纳税人物业公司,上个月中秋节我公司给某机关送礼5000元,因当时没有发票,所以领导 张三 给公司写的借条5000元,会计分录为:借:其他应收款~张三5000元 贷:银行存款5000元, 现在领导找人在税务局代开了十张增值税普通发票,每张面额为500元(都是免税票)合计5000元, 其中:有4张 每张面值为500元,名细为 茶叶,单位一斤,小计2000元) 3张明细为 酒 单位 箱 、单张面值500元,小计1500元,) 2张明细为 烟 单位条 、单张面值500元,小计1000元) 一张明细为 办公用品 单位一批、小计500元) 请问这些代开的发票后面需要有哪些附件?我给他下账的时候需要注意什么?
请问三八妇女节给女职工买些小礼品,座谈会的费用,可以在行政单位下的工会开支吗?
(二)资料:某事业单位发生如下经济业务:(1)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬125000元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪酬34200元。(2)通过财政直接支付方式向单位开展专业业务活动以及从事行政及后勤管理的职工个人支付薪酬共计118000元。(3)通过财政直接支付方式向单位开展专业业务活动以及从事行政及后勤管理的职工代扣代缴个人所得税3200元,同时通过财政直接支付方式为这些职工代扣代缴和缴纳职工社会保险费和住房公积金共计38000元。(4)通过银行存款账户为专业业务活动及其辅助活动支付外部人员的劳务费2500元。(5)在开展专业业务活动及其辅助活动过程中购买一项固定资产,发生预付款项5000元,款项通过财政授权支付方式支付。固定资产尚未收到。(6)收到为开展专业业务活动及其辅助活动购买的一项固定资产,扣除之前预付账款5000元后,补付价款16500元,款项通过财政授权支付方式支付。购买的固定资产投入使用。(7)开展专业业务活动的部门领用一批库存物品,该批库存物品的账面余额为820元;开展行政管理活动的部门领用一批库存物品,该批库存物品的账面余额为720
老师,下午好。想请教你一下,事业单位前几年征了一块土地。去年用这块土地起单位职工的集资房。然后开始动工的时候就用单位的名字在银行申请了一个账户用于这个集资房筹建的所有收入支出。请问一下,这样性质的银行账户是会被查账的吗?然后好多的费用报销都是一些收据条子,并不是正规的发票。这样的收据能当做凭证然后给予支付账款吗?
根据上海市现行政策,企业无法享受60%的产假补贴,而是可以申请女职工产假及生育假期间社会保险补贴,补贴标准为基本养老保险费、基本医疗保险费(含生育保险费)、失业保险费、工伤保险费单位实际缴纳部分的50%,补贴期限为6个月,从女职工生育当月起算。 需要注意的是,用人单位需在女职工产假及生育假结束后的1年内,向所在区人社部门提交申请材料,审核通过后,补贴将一次性发放。 这个补贴是发给企业还是员工的?我理解的是发给企业60%的补贴对吗?
请问老师,股权变更营业执照要换吗?
期初销项,进项有余额,本期进销项有发生额,月末计提增值税时看余额表的期末余额栏次呢还是看本期发生额栏次呢?
老师常规汽贸行业,本月卖200台车,确认收入,可以记在一张凭证上吗,借预收,贷主营业务收入,就是预收200行,贷方就两行,金额相等
老师 残保金电局带出来的数据是准确的吗?
您好老师,我咨询您个问题,就是目前我们公司有7个主体,4各部门需要独立核算,5个是一般纳税人,其中4个是出口退税的,我的问题是工作怎么安排更适合公司长远发展,1.是一个每个会计接受本部门内外账(一个部门用2-3个主体),2.是一个会计只做内账,另一个会计学只做外账。您帮忙分一下,选择哪种更好。
资产、成本、费用,后面是借+贷—,这是什么意思啊
我在物流承包专线一个月他给我28000但是除了油钱我只剩下一万你说我这个个人增值税和个人所得税怎么交
房建,一般辅助材料占主材料的。比例是多少
应付帐款,不付了,老板间签了协议,怎么做帐呢?
老师,请问下,一般纳税人公司,每个月有10000的设计服务收入(非主营业务收入),请问这个业务的相关分录怎么做?特别是收到1万的款的分录怎么做?
因为广东的工会文件没有写,不确定可不可以在工会开支?
你好同学 老师说的文件是公司内部相关的,比如工会召开了会议说三八期间给女员工组织活动发礼品举行做谈会,有个会议性的文件支撑就可以走工会开支的
没文件哦,只有广东省工会的文件,不过里面没说到三八妇女节,所以不知道可不可以呀
额同学,我说的是有一个你们公司开会的会议记录啥的就行
可以自己做一个纪要,然后入工会开支