你好,这个不需要填写的,它自动出来的。
公司是小规模纳税的农村合作社,免税~开具普票是玉米,在申报增值税纳税申报表时填收入时在其他免税销售额后跳出来本期免税额的数据,想请问下老师后期怎么弄?
老师,请问下我上月申报增值税时后还有应补退税款是负数,本期申报时天在哪里呢?填附表二的上期留抵税额抵减欠款,可是填不了,应该填哪里自己会显示在表格中呢?
老师,我想请问下,申报个税时,本期收入6000的话,5000的免税额,是填哪里呢
老师,我是小规模企业,今年减按1%征收的,本月我有含税金额2400元开了票,另5000元收入未开票。请问这5000的收入要在增值税申报表里填吗?填的话填 第几栏呢?
老师我想问问就是这个申报个税,本期免税收入是要填写的是嘛
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费。问题一,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的话怎么做会计分录?以什么为准作为原始凭证?问题二,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。谢谢老板,麻烦老师再针对第一、二个问题一一详细答复一下。谢谢
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费,问问题二,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的怎么做会计分录?以什么为原始粘贴单?问题三,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。
老师以办税的身体进入电子税务局,开具发票扫脸的时候扫法人脸可以吗,
老师外部人员给公司写内部稿件。开票是劳务费-写作费吗?还是什么!
老师,这种业务,是第三方给开票,扣除管理费,付多少税点是比较合适的?
老师请问一下,政府补助的营业外收入需不需要计提印花税
老师,别人租我们的房子,现在要退押金不住了。押金2200,有水费物业费(是租户缴纳)600元,现在从押金扣了。这600入什么科目。
残保金申报的时候离职人员算吗? 算的话怎么样的规则………?1—8月离职的话怎么算……?
结账提示这个,怎么操作呀
老师好,高新技术企业和小微企业可以同时享受税收优惠吗?
如果你没有出来的话,你看一下入职时间,你填写的是几月份。
入职填的当月
你好,填写的是几月份的。
这是之前离职的又返回来的,我直接在非正常人员里面更新的状态
状态改成正常,然后删除离职时间,他的入职时间不变,还是去年的。
好了,谢谢老师,另外如果我填了专项附加扣除1000,那我是不是工资可以写6000元,也不会扣税呀
对的是的,不需要交税的。