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老师,我是小规模企业,今年减按1%征收的,本月我有含税金额2400元开了票,另5000元收入未开票。请问这5000的收入要在增值税申报表里填吗?填的话填 第几栏呢?

2023-04-03 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-03 15:58

同学你好 填写在对应的税率栏

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快账用户7090 追问 2023-04-03 16:02

第几行呢

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齐红老师 解答 2023-04-03 16:12

填写百分之三的那栏 再填写减免的2%

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快账用户7090 追问 2023-04-03 16:12

还是不懂

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齐红老师 解答 2023-04-03 16:23

同学你好 你填写减免税明细表减免的税额就可以

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同学你好 填写在对应的税率栏
2023-04-03
你好,减免明细表不用填写的。
2023-05-19
填写10栏,换成不含税金额填写10栏下面
2020-11-14
你好!你们是差额征税吗?
2023-04-14
同学您好,您都是免税的,那就是合计的不含税金额
2021-06-03
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