借,银行存款 贷,财政拨款收入 借,资金结存 贷,财政拨款预算收入

老师你好 请问一下哈 我司有出口也有内销 请问出口运输专票可以抵扣内销的销项吗?
15万工程款 全是人工成本,做11万左右的成本所得税税负率0.8%,合理吗?
建筑公司,成本纯人工成本是不是不合理?
英语培训机构,学生缴费了学期7个月,什么时间确认收入?
个体工商户都交什么税,税率分别是多少?
老师,增值税结转是结转的进项与销项的差额还是销项的余额
餐饮酒店行业。之前的会计都没结转餐饮成本,导致库存和原材料有十几万,实际上都没有了。我能一次都给结转出去吗?
企业销售人员出差境外,回国内企业报销,回国报销都需要哪些单证呢
如何判断是不是跨区域经营,要不要做跨区域涉税事项备案?同一个市内两个不同的区算跨区域经营吗?
老师,卓越公司3月份的个人所得税用计提吗?
借,业务活动费用 贷,银行存款 借,事业支出 贷,资金结存
业务科室整理报销资料不用做账务处理吗?
这个不用单独做账啊,你只需要支付这部分的时候才做处理。
等同于支付给病人的了
Na你支付的时候你就坐后面给你的那个业务活动费用或者是支出的处理就行了。
课件里是财政下达指标到财政平台的,而我单位是下达到基本户的。收到财政拨款分录我会做,就是支出分录不会做
就支付的时候,你财务会计都放到费用,预算会计就放到支出贷方,就是看一下你从哪个银行账户支付,你就用什么科目就行了。
每月支付给病人的钱挂账在应收账款/应收医疗款,不知道该怎么与财政拨款对冲。
就是你之前发生这个业务的时候,你就确认了收入,那财政给你钱的时候,你就是借银行存款,贷应收医疗款之类的。
实际收到的拨款并不是一次或者当年能用完,最后怎么做呢?
就你期末的时候,你会结转到你的净资产科目,作为本期引语或者是累计盈余处理。