借管理费用劳务费 贷其他货币资金 如果没有支付

开出转账支票支付专家 房租费1000元!怎么做会计分录
开出转账支票转账支票一张,支付销售甲产品的运费为1000元(价税款合计1000元),取得增值税专用发票
支付经营出租房的维修费1千元,会计分录怎么做
开出转账支票,支付专家柯云海的房租1000元。
企业支付本季度房租60000元,以转账支票付款,一个会计分录
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行
25年所得税退税到公户,分录怎么写
老师,我做的内账,现在有个问题,就是原材料之前是按照40一斤入库的,现在因为原材料涨价了,老板想随着市场行情,在领料生产的时候原材料往上加5块钱一斤,这样如果我直接在出库时原材料加5块钱的话,会导致数据和金额变动了,改怎么做分录才能避免这种情况呢?
你好,问一下,有一个业务员,他就签一个客户,就是400块钱的,然后累积起来一个月大概有两万块钱。我这个备注什么,他又不肯开票
老师,公司开票不是按照合同开票吗?为什么有的人说要按供应商开票给我们,才能开票给我们的客户,说进来的数量要对应起来,有这个规定吗税务局
已经支付了
借管理费用、劳务费 贷、银行存款。
只作这一个分录吗 答案是 先借 应付职工薪酬 非货币性福利 贷银行存款 还有一笔是分配 才是借管理费用 贷应付职工薪酬
我也不知道为什么答案这道题要做两笔分录
这个专家是你们单位职工吗? 她做的福利费
这个没说!就是支付专家的房租费 附带了一张代开的普通发票
前面的业务说了吗 得是职工的才做福利费 实际中这种不代扣代缴个税的不申报的,做招待费 做题按题目的来就可以