你好 可以的 你可以先暂估一个

老师水电费每个月不是要到下月初银行才会扣钱吗?月初可以查到电费金额,那我当月的电费要怎么做会计分录呢?
老师,我们一个月收租户两次水电费(每半个月一次),我们下月初收上个月16-30的电费水费,为了核算当月收入,月底,借:应收账款_水费贷主营业务,实际收到了,再借银行存款贷应收账款。可以吗
老师,每个月水电费发票,当月已经付款,但当月发票未到,还要挂往来,当月还要分摊下去,分摊给制造费用,管理费用?,怎么做会计分录
老师,我们公司收到租户交来的水电费的款项,如果当月到款,当月未开发票,下月开发票,是怎么做会计分录呢?
甲公司每个月水电费是付给乙公司的;由于甲公司每个月会使用乙公司的刷卡机,刷卡机收到的钱会先由乙公司保管;甲公司和乙公司协商,每个月刷卡机收到的钱不需要打给甲公司,直接抵扣一部分水电费。甲公司这个账怎么做呢?分录可以这么做吗?上个月:借:应收帐款 贷:主营业务收入 次月付给乙公司水电费:借:管理费用-水电费 贷:应收帐款 贷:银行存款
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况怎么解决呀?
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
9810出口模式下,该怎么报税,取哪个数什么增值税呢?
老师,我用电子营业执照 登录政务网,能登录进去 但是没显示公司信息,我是用的法人登录方式 电子营业执照登录的,是哪个地方出现问题了 是必须要法人的手机才可以 自己的手机不行 ?
借某某费用 贷其他应付款
扣款后做 借其他应付款 贷银行存款
具体会计分录要做哪个科目呢?怎么做呢
费用计入管理费用销售费用制造费用
根据不同部门自行分摊一下大概
哪我家还帮另外两个公司代垫水电费,等水电费出来,我们要找他们两家收钱,这个在暂时就要一起做分录吗?
哪我家还帮另外两个公司代垫水电费,等水电费出来,我们要找他们两家收钱,这个在暂时就要一起做分录吗?
代付的不能算作自己公司的费用,挂个往来就行
借管理费用等 借其他应收账款~某某公司 贷银行存款