您好,同学,发票没到就 借:预付账款 贷:银行存款 发票到了 借:管理费用/制造费用 贷:预付账款

公司制作网站总共费用是11万,1月份时候先付了7万且已收到票,当时不知道还有尾款就按照这个7万做成了3年摊销的会计分录,借:长期待摊费用 7万,贷:银行存款7万。每月摊销时,借 销售费用-业务宣传费,贷长期待摊费用。这个月付了尾款3万,但未收到票,会计分录应该怎么做?
老师,当月收到对方开来的费用票,下个月给对方付款,收付实现制下,当月和下月分别要怎么做账呀
老师比如说装修款或者广告制作费,都是发票开过来了但是款没有付,然后每个月还要分摊费用,这个会计分录怎么做呢
老师,按照权责发生制,当月费用计入当月,我当月发生的物流费用是100元,但是当月未支付,分录:接管理费用-快递费,带应付账款。则摘要是写计提物流费用,还是写支付物流费用呢?
老师,每个月水电费发票,当月已经付款,但当月发票未到,还要挂往来,当月还要分摊下去,分摊给制造费用,管理费用?,怎么做会计分录
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
那每个月就不分摊了?发票来了在分摊?
您好,同学,发票来了在分摊