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老师您好,如果说公司今天给股东分红80万,今天就要支付。那今天就得做分录,借利润分配应付利润80,贷应付利润80。借应付利润96贷银行存款80应交税费个税16万。借利润分配未分配利润80贷利润分配应付利润80,对吗三个分录今天都做出来吗?个税16万计不计入应付利润啊

2022-03-09 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-09 09:00

你好!是的。今天付了钱的话,三个分录都要

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快账用户2374 追问 2022-03-09 09:03

分录不平,老师,你帮我看下,出在哪个问题吧

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快账用户2374 追问 2022-03-09 09:03

我觉得个税不应该放到应付利润。但又不知道怎么处理

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齐红老师 解答 2022-03-09 09:07

你好!你这个借应付利润80贷银行存款64应交税费个税16万

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快账用户2374 追问 2022-03-09 09:14

领导让给股东就分80万啊。个税不是20%,就是16万吗

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齐红老师 解答 2022-03-09 09:25

你好!你们一共拿出来80万分,那么要交16万,实际只能分64万 就像你1万块工资,公司拿出来1万块,但是你只能拿9000多

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快账用户2374 追问 2022-03-09 09:28

哦哦,领导的意思是分到股东手里八十万。

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快账用户2374 追问 2022-03-09 09:28

那就是所有科目都是96万了对吗

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齐红老师 解答 2022-03-09 09:30

你好!恩。对的。那就是一开始就要准备96万

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你好!是的。今天付了钱的话,三个分录都要
2022-03-09
你好,是要转到未分配利润的
2021-04-21
你好,第二个是结转分红,其他的正确。
2023-03-03
同学,你好 宣告分派现金股利 借利润分配-应付利润10万 贷应付利润10万 实际发放时 借应付利润10万 贷银行存款10万 这个分录需要单独做
2021-04-04
借利润分配未分配利润100,贷应付股利100,借应付股利100 贷其他应收款80 应交税费20 这个税是由个人自己来出的
2021-02-25
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