你好,本年应补退所得税额为负数,说明需要申请退税
年报中本年应补(退)所得税额为负数,怎么调为0。小规模18年多交了所得税3.62元,19年做收入已经把3.62税款抵了,为什么在19年年报中本年应补(退)所得税额为-3.62呀
老师问一下本年应补退所得税额为负数啥意思
老师,第二季度的本期应补(退)所得税额为什么是0元,本期应补(退)所得税额是什么意思,帮忙解答下,谢谢
老师这个图 33行本年应补(退)所得税额是负数是退税的意思吗
老师24年企业所得税汇算清缴出现本期应补(退)税额 -612.71 元是什么意思?24年第二季度叫的所得税为什么会退呢?
企业更名和减资可以同时进行吗
7月份没按时申报,后面已经补回了的,为什么这首页还会提示,然后我点进去,它就显示我已经申报了,就是他被申报了之后不会消吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,分录怎么写
蓝字发票开具,个体工商户信息咨询服务站,开咨询服务,项目名称只有其他咨询服务,需要手动赋码,
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
这个其他调增金额是哪些要调增的
装修公司的劳务成本需要调增吗?
你好,装修公司的劳务成本,有工资表或取得发票吗 其他调增金额,这个没有做具体规定
没有工资表和发票
你好,装修公司的劳务成本,没有工资表或取得发票,就需要做纳税调增处理的
调增填职工薪酬纳税调整表其他吗
你好,你当时是通过应付职工薪酬科目核算了吗
没有,就借:主营业务成本 贷:劳务成本
你好,计提劳务成本的时候,贷方是什么科目呢?
应付职工薪酬
请看你前后描述,我该相信哪个
刚开始没看前面凭证,现在看了
你好,那现在到底是什么情况呢
是应付职工薪酬核算的
你好,那就需要填写在职工薪酬纳税调整表—其他 栏次的
好的,谢谢老师,我最近应补退所得税为负数,是不是哪里没填对啊?
你好,需要自己去检查。 应补退所得税为负数,不能代表就一定有错误的
这里的28316.04是怎么来的,或者哪个表带出来的?
你好,这里的28316.04=账面金额—税收金额