您好!这个应该是其他应付啊
老师,公司向股东借款,可以借银存,贷其他应收款吗
老师你好,请问公司股东往公司账户打款,是记借 :其他应收款,贷银行存款?还是借其他应付款,贷银行存款
老师请问公司现金支付可以通过其他应收款来支付吗?如:转钱给股东或法人,借:其他应收款~股东法人,贷:银行存款,现金支付时,借:管理费用,贷:其他应收款~股东法人
老师你好,请问之前做了,借:其他应收款,贷:实收资本。那么股东转钱还款到公司账户我可以做:借:银行存款,贷:其他应收款 吗,对吗
老师,请问一下,货款不公对公,客户把钱转给股东,股东再转到对公户,这样可以吗? 借:应收账款-客户 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税 借:其他应收款-股东 贷:应收帐款-客户, 借:银行存款- 贷:其他应收款-股东,老师 这样做分录对吗?
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
之前股东向公司借款的时候一直在其他应收款核算的往来款,这次公司向股东借款可以用同一个科目核算吗?还是必须用其他应付款呢
你好!也可以的。你如果一直用这个,也可以计入这个
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了