借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数这个是红冲的。

小规模纳税人,本季度冲红的发票也要做凭证吗
小规模纳税人一个季度内冲红的发票怎么写分录?
小规模纳税人红冲上年度专票,退税分录怎么做
老师,小规模纳税人,这个季度红冲掉上个季度的一个发票,税率1%的,这个季度要怎么申报?没有1%那一行可以填。
小规模纳税人,季度申报。如上季度已做免增值税的会计分录,本季度又有上季度的红冲发票,那么冲回的增值税怎么做账务处理?
老师好,公司购买烟酒用于招待送礼,没有合同,只有发票,需要交印花税吗
老师您好 ,我单位因先开销项后取得进项被税务局认定虚开 我们怎么处理合适
出口服务可以申请进项发票的退税吗?
那如果有进项,可以申请退税吗?
我们是一般纳税人,在澳洲有搭建会展的服务。现在开票应该开免税发票,还是开0税率的发票。
请问老师,我们给客户做了室内吊顶,发票大类是开建筑服务吗
老师,请问总包合同有发包方,承包方,代建方情况下,谁是甲方单位啊
老师,请问一下建筑公司异地项目个税申报。是预缴过增值税的才需要申报。还是所有的跨区域事项备案表。都要申报个税啊
销售部门员工给合作方送花篮的费用计入什么科目
老师您好,已经出售的车辆税已交清,现在发现折旧提多了,账务怎么处理
之前确认收入的,借应收账款贷主营业务收入应交税费。