你好; 你们 21年1月期初 是你们2020年期末数据来写的; 你核对下录入的期初数据与你20年12月末期末数据一致吗 ?
老师,我用的是用友T3,现在出现我把2020年末的数据入到2021一月去,发现利润分配有数据是负数的,但是未分配利润如果填0,上面会有这个数据,等于利润分配和未分配利润不相等,说明发生了什么问题
关于未分配利润转入本年利润的问题:我的前一个会计在去年年末把未分配利润的借方余额转到了本年利润的借方去了(本年利润期末余额在贷方,未分配利润这个科目她好几年都没用过),她说这两个科目是通用的,我觉得不太对想更正,所以我在今年又做了一笔借方未分配利润,借方负数本年利润,相当于转回来了,而且把上年的本年利润贷方转到了未分配利润的贷方,请问我这么操作是正确的吗
本季度没有收入,费用,在利润表中未分配利润怎么填,如果是把按上期未分配利润填,就出现与资产总计不平,上期未分配利润这个数是-70650772.42,但本期负债和所有权益者总计与资产总计相差的是-16558623,这个数该怎么填,怎么去平财务报表
老师,我想确认一下,资产负债表和利润表的勾稽关系是利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据=资产负债表未分配利润期末数对吧? 那如果发生汇算清缴退税就会出现差异 如果汇算清缴是收到退税 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据+收到的退税款=资产负债表未分配利润期末数 如果汇算清缴是补交税款就是 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据-补交的税款=资产负债表未分配利润期末数
请教老师,我对报表的时候发现,未分配利润的年末减年初和净利润不相等,对账发现是因为上一年度预估的收入,后来收到发票就计入利润分配~未分配利润借方了,差额就是这个,但汇算清缴时退的所得税我记到利润分配~未分配利润的贷方了,为什么资产负债表里没有体现呢?谢谢老师
法人的私户能不能转钱到公户
请问我们的原材料是13%进项税,销售是13%销项税额,原材料进来后别人安装开9%进项税,请问税额查怎么计算?
老师咨询一下,零售批发公司成本结转可以用毛利率结转吗
老师,您好,因为老板个人原因没法从银行贷款,让A从银行贷款,老板每个月把利息转给A,从公户转出,这样怎么做账啊,怎么样做才是合法合规的啊
老师,这个月开的免税发票40万的蔬菜,超过30万不需要交税。但是又突然开7000一个点税票滴灌带,这七月申报的时候,增值税计税依据是哪个数
老师,什么时候报名考试会在第二天或者第三天?
我们公司是一般纳税人,去年发生一笔费用,去年已入账,但没有取得发票。今年汇算清缴时,已做了纳税调增,并补交了税款。但今年六月份时,又收到了对方公司开给我们的那张费用发票,如何处理呢?
酸枣仁膏的税收分类编码是多少
电子税务局已经勾选的发票在哪看
请问已经申请了双方企业。企业账上是不是有无形资产了?现在什么都没有,该怎么处理?
全部对了的,一致的,我不知道问题出在哪,怎么会有利润分配和未分配利润不相等的,前面所有都对过了,还有利润分配的下级科目没有数据呀,怎么会多出来这个数据,真是怪了
你好 ; 如果一致的; 你之前是否有调整过以前年度损益调整或者利润分配 去调整过往年的损益 ? 有做过吗
以前有调整过20年,但是我查看了余额2020年的12月已经是0了呀,难道是那里没结转未分配利润吗
你好; 你调整了过以前年度损益调整; 要结转到利润分配去的 ; 这样勾稽关系会有一个差异金额的
最早是结过的,后面改账,可能会不会删除了,那我现在是不是要到20年的账上,每个月去查一下有没有做过以前年度损益科目的分录,是吗
你好 ; 你去 你们账上去查看下是否有走过 这个科目。 去看下 是的
如果真的出现了这种情况,怎么20年12月以前年度损益余额会为0了呢?那现在账面上出现了贷 负94681.56,我该怎么查呢
你好; 以前年度损益调整 期末要结转到利润分配-未分配利润去的; 你还得去看你利润分配-未分配利润 哈
可是结转了后,以前年度科目余额就不为0了,怎么办,分录怎么冲平以前年度
你好 ; 结转了 本身 以前年度损益调整科目就是损益科目的。 月末必须要结转是0 的 ; 要转利润分配去 哈