您好,可以都通过财务费用核算,一个计入财务费用,一个冲减财务费用。

请问老师,承兑背书给第三方换电汇,损失的利息可以和电汇换承兑得到的利息互冲吗?(都无发票情况下)
请问老师想,与同行兑换承兑,产生的利息损失或者收入,双方不需要开票可以吗?这样情况直接做利润,交所得税可以吗?
请问老师比如说:A公司把账户上100万承兑和B公司换电汇,支付给B公司100万承兑换回99万电汇(损失1万承兑利息对方扣下不付) A公司又向C公司用98万电汇换回100万承兑(省下2万利息) B和C公司都不需要A公司利息发票或者给A公司开利息发票 账务处理可否2-1=1万(做利润交企业所得税) 还是2+1=3万交所得税 或许是交2万的利润所得税 再就是这样情况差额双方不需要发票,直接交所得税是否可以
您好,可以写一下会计分录吗?(23)公司采用商业承兑汇票结算方式销售产品一批,价款300000元,增值税额39000元,收到339000元的商业承兑汇票一张。(24)公司将上述商业承兑汇票向银行办理贴现,贴现息为24000元。同时将上年销售商品所收到的一张面值为80000元、已到期的无息银行承兑汇票,连同解讫通知书和进账单交银行办理转账,收到银行盖章退回的进账单一联,款项银行已收妥。(25)确认应计入本期损益的借款利息共32500元,其中,短期借款利息22000元,长期借款利息10500元。(26)计提固定资产折旧120000元,其中,应计入制造费用100000元,管理费用20000元。(27)摊销无形资产80000元。(28)用银行存款支付管理部门水电费12000元、生产车间水电费75000元。(29)用银行存款支付本年度企业财产保险费67100元。(30)本期产品销售应缴纳的城市维护建设税14875元,教育费附加6375元。
某公司为增值税一般纳税人企业,应收账款现金折扣的会计处理采用总价法,月初“坏账准备”账户的贷方余额为48000元。12月份发生有关货币资金及应收项目的经济业务如下:(1)12月1日,公司出纳员交来因上个月工作失误,由本人赔偿的现金200元。(2)12月2日,公司填制“银行本票申请书”,申请不定额本票240000元,银行收取手续费100元。(3)12月3日,公司销售给阳光商店一批商品,价款160000元,增值税税额为20800元,付款条件为“2/10、N/30”。(4)12月4日,公司以不定额本票购进材料180000元,增值税23400元,余款由收款单位退回,公司已将其存入银行。(5)12月5日,公司销售给玉泉商店商品200000元,增值税税额为26000元,玉泉商店当即开出一张无息、期限为1个月的商业汇票。(6)12月6日,一张出票日期为11月6日、月利率为8o、票面价值为150000元、期限为1个月的商业承兑汇票到期,公司收到本金和利息。(7)12月7日,因产品质量问题,阳光商店在未支付货款的情况下退回不合格产品20000元,增值税税额为2600元,已开具红字增值税专
您好!想咨询下:公司工商注册地在上海,但是法人居住地在北京,这样法人在北京办公发生的一些费用,可以计入公司的日常费用吗?还是需要计入差旅费。比如星巴克的餐饮发票,滴滴打车发票。
甲公司购入一批适配智能门锁的备用电池,凡在6月18日当天购入一把该公司所产智能门锁的客户,都将额外获赠一块备用锂电池; 备用的锂电池应该计入存货成本还是销售费用呢?
没有收到款也要算收入吗
我公司有张增值税普通发票,我方是销售方,税费是100元,然后其他公司开来发票,我方是购买方,税费是200元,这种情况的话,我方是不用交税的吧?税费能抵扣掉的吧?然后对方是普票还是专票我们都可以抵扣吗?还是必须是普票才能抵扣?
老师,你好,我的电脑报着一家个税,我把我电脑上的数据备份到另外一台电脑上,另外一台电脑有100多家的个税不在了,请问100多家的个税信息如何恢复
公司9.18号办理的好营业执照了,公章也刻好了,还没有开对公账户,没有进行税务登记,现在基本也没什么业务呢还,将来老板想开票,想变更为一般纳税人,现在应该怎么办理呢,是先小规模纳税人进行税务登记后再变更为一般纳税人吗
老师,这一笔给解释一下,谢谢
老师您好,请问一下,别的公司对我公司的某个项目进行投资,只投资金为收益,并不参与实际股权控制,对方转款时备注:“投资款”,这几个字行吗?我司收到这笔该如何入账呢?
老师下午好!我是小规模劳务公司,收到公共就业服务中心转入的运行服务费怎么做会计分录
建筑行业,挂靠国企的1亿多的项目,现在已经离职交接完了,由于项目申报个税的农民工工资有有些虚报工资的,偶尔又被申诉虚报更改个税工资申报表,之前报税经办人是自己现在离职了交给了同事办理,现在要处理虚报工资的事情,让我提供我的手机号验证码给他登录电子税务局做更正等,同事说她弄还要去项目所在地做更正麻烦让我提供我的给他,我说我都离职了不太好吧,她说没事的就更正一下而已,请问一下提供手机号号给他登录电子税务局更正会给自己带来什么影响吗?可以给吗?
这个没有发票也可以税前抵扣?
没有发票是不可以税前扣除的,只是做账可以这样做的