借,银行存款120000+15600+30000+3900 贷,主营业务收入150000 应交税费,15600+3900
20日向长虹工厂销售CM产品300件单位售价400元增值税税额15600元cn产品100件单位售价300元增值税税额3900元,款项已存入银行
向长虹工厂销售GM产品300件,单位销售400元,增值税税额15600元,GM产品100件,单位销售300元,增值税税额3900元。款项已存入银行
2用银行存款支付产品,广告费1500含税,取得增值税普通发票3向光明工厂销售支援产品200件,单价售价300元,增值税税额7800元,款项暂未收到4向东风工厂销售801材料500千克,单位售价80元,增值税税额5200元,款项已存入银行5用银行存款支付产品销售发生的运输费300元含税,取得增值税普通发票6向长虹工厂销售GM产品300件,单价售价400元,增值税税额15600元,GM产品100件,单位售价300元,增值税税额3900,款项已存入银行写分录和摘要谢谢
红旗工厂为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该厂2019年7月发生下列经济业务1.3日,向五环工厂销售GM产品100件单位售价400元,增值税税额5200元。款项已存入银行2.5日,用银行存款支付产品广告费1500元(含税取得增值税普通发票)3.8日,向光明工厂销售GN产品200件,单位售价300元,增值税税额7800元。款项暂未收到4.10日,向东风工厂销售801材料500千克,单位售价80元,增值税税额5200元。款记存入银行5.15日,用银行存款支付产品销售发生的运输费3000元(含税,取得增值税普通发票6.20日,向长虹工厂销售GM产品300件,单位售价400元,增值税税额15600元;CN产品100件,单位售价300元,增值税税额3900元款项已存入银行
6.20日,向长虹工厂销售GM产品300件,单位售价400元,增值税税额15600元;GN产品100件,单位售价300元,增值税税额3900元。款项已存入银行。写分录
老师,麻烦帮我看下,六月份收到红字发票,我做的凭证是冲库存和应交增值税进项,然后七月份的申报表里抵扣出来后,我应该怎么做?我6月份是不是就做错了?
单价是3700的模具,入固定资产么?
会计分录怎么写啊。希望详细点
老师,请问一下我报增值税,但是系统出来的数据销账是错的,这个应该怎么弄呀
酒店的花卉租赁养护服务合同要交印花税吗
老师,如果每一道工序的时间都能计算准确,用工时法计算产品成本最准确是吗?
现金支付房租 需要什么凭证
税率为9%的能开设备租赁的发票吗
老师咨询一下 就是个体户从7月份开始变成查账征收,7月份和8月份社保 当时是在银行缴纳的 用的并不是这个个体户的对公银行账户交的社保 而是用和这个个体户不相关的 其他银行卡在银行去缴纳的员工社保,这个7月份和8月份给员工缴纳社保分录需要做吗
(完税价格+关税)是含税价还是不含税价? /1-消费税率是还原成本价吗?
收到光明工厂前欠的GM产品贷款67800元,存入银行
借银行存款 贷应收账款