你先核对银行存款的金额对不对,然后再核对收入的数儿和你申报的数对不对,然后再核对往来款这些。
刚接手一家新公司,让代账把科目汇总表发我了,我要核对哪些东西,找谁核对,比如往来跟谁核对
老师,我们公司是一家分公司,独立核算。有以下几个问题。 1、由于分公司没有资质一些业务接了但是由总公司开票,总公司入账,但这比业务属于分公司的,我要如何把这个钱转过来?由分公司开票给总共公司吗? 2、分向总或者总向分公司开费用票是都可以税前扣除吗?分总之间业务往来是否需要签订合同? 3、分公司的人员工资有一部分总公司发又有一部分分公司发,社保在总公司。分公司还需要对他申报个人所得税吗?对于分公司没有给他买社保税务部部门查出来会不会说我们违规了? 4、分公司交管理费给总公司,总公司开的管理费用票分公司不能税票扣除,那么我能不能让总公司开其他品名的票,这样我可以税前扣除呢?
公司内账比较乱,比如去年一年公司没有交过税,之前的会计做的账里显示还需要交六七万的增值税,工资也是挂了几十万的工资未发,这两个我目前是已经调整过来了。还有公司一共几十家往来挂账几乎每个余额都是不对的,其他应收款和应付款也是挂的很奇怪,这种情况只能每个科目都去核对然后调账吗?能不能直接按照正确的余额调整过来?或者这套账可以放弃吗?能不能从2023年1月份开始新做一套账
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
2025年季度企业所得税申报,其中的资产折旧表a201020 应该是0申报了,但是因为不熟悉流程,又按照去年接着申报固定资产折旧,这部分已经在2024年一次性扣除了。现在季度这个报表只能按照现填的继续申报,那在汇算清缴的时候调整,应该怎么填报表能调整过来?填哪张报表调整呢?
老师,有没有2025年企业所得税填报说明
老师,分录 如果本企业这个月只发生了一笔5.61的利息收入做账是不借:银行存款5.61 贷:财务费用:5.61 借:财务费用:5.61 贷:本年利润:5.61呢
老师好,我公司小规模,就法人一人开工资,因为现在公司也业务少,现在每月个税申报工资4500法人的社保基数也是4500,但公司现在没有啥收入,只是个税申报了,但每月计提工资4500没有发放,到年底估计也开不了两月了,这样个税申报但没发放申报的那么多工资可以吗?如果不行该怎么做?
a公司租赁房子,物业给a公司提供水电。但是a比如这次转账5000元,物业直接给a开具项目名称 供电-代收水电费5000。那这样合理么?需要对方怎么改正?
收益性支出和资本性支出啥意思?能举个例子么?
一般纳税人增值税预缴申报表一般包括几张表,房地产开发企业预缴时涉及哪几个表的填报
老师,科目余额表现在是平的,但我们某平台有余额,是之前充值的金额遗留的,现在采购用这个余额开票过来,产生的应付,怎么让这个应付持平,贷方做什么科目呢?
老师,社保缴费基数是4952元,单位和个人分别承担多少
增值税进项加计扣除,申报的时候显示这个,什么意思?
核对往来怎么核,很多应收账款,其他应收款,预付账款,应付账款
这个你得和你们的供应商及客户对一下数,然后再跟账上核对