你好,对的,你们在开票系统里填红字信息表,然后对方给你们开红字专票。

老师,我们给对方开了专票,由于一些原因,对方没给我们全额打款,对方认证了话,需要给我们开红字信息表,我们开销项负数给他,没有认证的话,我们给开红字信息表,然后开红字发票是吧?
去年10月给客户开专票,税号少了一位。对方现在才发现。对方未抵扣。请问是否需要对方把票退给我们,我们开红字信息表,冲红后再重新开,把蓝字票给对方。还是说开红字信息表然后开红字发票,再开蓝字票,将红字和蓝字票一起寄过去?
老师,我们认证了一张包车费发票,对方说要回去,因为他们不能开专票,然后再给我们开普票来,1月份的,我们需要开红字信息表,然后对方开红字专票给我们对吗
我们开了专票给对方,然后发现开错了,对方未认证,已入账,需要用到红字信息表吗
一直给对方开的普票,他们突然给我们提供了专票的红字信息表,我们给对方开具了专票的红冲,会有什么影响吗
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,我想问一下,已勾选的进项票,忘记打印,但是已申请统计,还能通过哪种方式去查询已勾选未打印的发票,能找到我之前勾选的已做过统计申请的进项票吗?,如果可以,操作步骤和方法,老师方便发一下吗?,谢谢。
那平常招待费开来的专票,我们一般先做进项认证,然后再自行做进项转出,这个不用红字信息表吧
这种不用开红字信息表
那能归结一下,什么样的能开,什么样的不能开不
收到专票,已认证抵扣,销售方要回发票,需要填红字信息表。 开出专票,对方要退货,如果对方没有认证抵扣,你们要开红字专票的时候要填红字信息表后,再开红字专票。
其他的,需要转出的,可以自行认证,自行转出是吧
是的。比如用于员工福利的,进项税认证抵扣了再转出