同学你好 这个你能倒推出来就可以

账户名称 借方余额 账户名称 贷方余额 库存现金 200 短期借款 10000 银行存款 15800 应付账款 5000 应收账款 3800 实收资本 60000 其他应收款 3500 应付利息 2100 库存商品 4200 利润分配 5000 固定资产 56000 应交税费 1400 该公司10月份发生如下经济业务: ⑴收到投资者追加投入的资本金50000元,存入银行。 ⑵收到某职工退还现金差旅费1500元。 ⑶以银行存款支付上月部分税金5500元。 [4]购入价值6000元的物资一批,增值税率17%,以银行存款支付3000元,余款暂欠。 [5]以银行存款支付上月所欠货款10000元。 [6]以现金支付上述物资采购运费800元。 [7]销售商品一批,价款50000元,增值税率17%,款项存入银行。 8现金存入银行1100元。 9向银行取得6个月借款20000元,用以支付欠购货款15000,其余存入银行。 10月末计提本月利息700元。(本月尚不支付,到期一并支付) 要求:1、编写会计分录 2、登记“T”型账户(自己画) 3、请代华天公司完成本月末试算平衡表的编制。(自己画)
支付宝账户收停车费,请去年9月有余额32.82元,由于手动变为自动提现,造成的月收入和提现表对不上,统算可以吗,如,1月支余额35.8元,本月收入244元,本月手续费1.5元本月余额47.73元,倒推可以吗,上期收入提现确认为35.8元,然本月收入244一1.5一47.73元,一35.8元=158.97元算当月支付宝提现,可以吗?
资料:某企业7月份发生下列事项:1、销售产品一批,货款共80,000元,其中对方当月支付20 000元,余款下月支付,该产品的成本为30 000元,2、通过银行转账支付二季度短期借款利息30,000元,同时计提当月利息费用10 000元;3、收到购货单位偿还6月份的货款20,000元,存入银行;4、以银行存款支付下半年房租60 000元,平均每月负担10 000元要求:请分别按照权责发生制和收付实现制要求分析填列下表:不确认收入费用的请写上0﹔单位
省物理研究院为省事业单位,增值税一般纳税人,20XX年9月发生如下业务活动:(1)该单位实行国库集中支付,根据规定提取现金24000元。(2)向银行借入13个月的借款610000元用于购买物品,款项已存入银行。(3)购入一批材料用于生产加工产品销售,材料价款400000元,尚未支付,材料已验收入库。(4)出售1台不需要用设备。账面余额185000元,已计提折旧19730元。收到价款81500元,发生清理费用1500元,以库存现金支付。(5)对外销售产品一批,价款50000元,存入银行。(6)市职业技术学院以一项专利技术置换换入一批办公用耗材,换入耗材价值8450元,对方补价1800元存入银行。换出专利的账面余额是61000元,已摊销45430元,材料已验收入库。转换过程中发生运输费用500元,以库存现金支付。(7)本月应交增值税38600元,月末依据本月应交增值税计算城市维护建设税(7%)、教育费附加(3%)、地方教育费附加(1%)。(8)按照规定,省研究院上缴财政拨款结转结余72500元,以零余额账户支付。(9)使
四实务题(共20分)1.(10分)C公司2020年9月发生以下经济业务(注:购销业务均不涉及增值税)。(1)收回上月的销售货款10000元;D.经济业务的摘(2)销售产品100000元,收到货款60000元存人银行,余额尚未收到(3)支付本月应负担的办公费900元;称,也是设置账户(4)支付下季度保险费1800元;而账户则具有-(5)收到甲公司预付的货款5000元存人银行,产品下月交货;(6)负担上季度预付的本月保险费600元(7)本月支付短期借款利息15000元,其中已预提10000元(8)购入价值为100000元的汽车一辆,款项以银行存款支付(9)销售给乙公司一批多余的原材料,价款20000元,款未收,该批材料的实际是不同的(√成本为18000元【要求】分别按照权责发生制和收付实现制原则,计算C公司2020年9月的收人、费用和利润
经营范围中没有,添加进去,也没有实际业务。但是与其他酒店合作,这样我们可以开具吗?
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师好,我们公司是1月份的工资2月发3月报个税,员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税,导致25年一共给这个员工报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么合规解决办法吗老师?
0元转让买了一个亏本企业,原来账套的未分配利润是亏损几十万,我们是接着这个账套往下做账吗?原来的法人没有实收资本,都是借资给公司,账里面有个其他应付款几十万,这个要怎么处理
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师我们是会务公司,对方要求开具发票中把餐费,住宿费写到明细中?我们公司可以吗?
老师 我朋友去年办了个公司 属于小微企业 没有开展业务 也没有申报 通过企查查 公司存续 接下来这个公司如果发生业务 我们是以前也要申报还是怎么办
有一个员工离职了,他的信息已经删了,工资已经没再报了,。但是还没有在自然人扣缴端做离职,但是他的信息已经删了,要怎么样在自然人扣缴端给她做离职呢?重新添加,然后做离职吗?
员工4月份就不买社保了,现在3月已经申报缴纳了,那我是3月份减员还是4月份再减员
老师,个税手续费返回填在附表一哪里?