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出口开0税率的普通发票,在增值税申报表里填哪里?

2022-03-10 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-10 12:00

你好;    出口退税的; 可以在 《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》填报 第16栏“三、免抵退税”“货物及加工修理修配劳务”:反映适用免抵退税政策的出口货物、加工修理修配劳务。 第17栏“三、免抵退税”“服务、不动产和无形资产”:反映适用免抵退政策的服务、不动产和无形资产。

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你好;    出口退税的; 可以在 《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》填报 第16栏“三、免抵退税”“货物及加工修理修配劳务”:反映适用免抵退税政策的出口货物、加工修理修配劳务。 第17栏“三、免抵退税”“服务、不动产和无形资产”:反映适用免抵退政策的服务、不动产和无形资产。
2022-03-10
如果是出口的企业,就是填写在增值税附表一倒数第四行,如果是国内销售,就是填写在增值税附表一的倒数第二行
2019-09-03
你好 你开的免税的发票是不是
2020-11-01
你好,一般纳税人开具的出口普票,在增值税申报表的出口收入栏次填写 
2023-06-06
同学你好 填写在普票栏就可以了
2022-07-12
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