你好,学员,这个不需要做账的,这个纳税调整是税法口径的

所得税年报: 小规模纳税人,2020年利润总额为-19698.91亏损, 2021年净利润16228.1,所得税年报调增业务招待费500元,纳税调整后所得为16728.1,弥补2020年亏损后为2970.81,这是所得税年报表数据。 账上未分配利润是3470.81。 请问老师,对于这两处的500元差异,我都需要调整哪里?财务报表、财务账?
请教一个具体业务问题 2021年12月份计提了一笔所得税3000元 2022年4月份年报的时候发现可以弥补以前年度亏损 ,3000元多计提了 4月份调账 1、冲回多计提所得税 借:所得税 3000 贷:以前年度损益 3000 2、调整以前年度损益 借:以前年度损益 3000 贷:利润分配 未分配利润 3000 4月份财务报表资产负债表中应交税费期初数减去3000期末数加上3000 未分配利润期初数加3000,利润表中本年累计栏所得税3000 这样财务报表就平了,这样做对吗
公司之前在代理记账那里,企业所得税报的没有问题。财务报表都是0申报,19年开始财务报表申报了,但是初始数据不对,2021年第四季度公司经营盈利,把近五年所得税亏损10万弥补了。但是资产负债表未分配利润只有-7.9万。财务年报该如何报送,是否可以直接调整未分配利润?如何处理才没有税务风险?
某企业为增值税一般纳税人,增值税率为13%,所得税率为25%,该公司2020年利润表主营业务收入7800万元,其他业务收入1200万元、利润总额1080万元,申报的应纳税所得额与利润总额相同。该公司2020年度发生的有关经济业务如下:4、12月30日201号凭证:月末盘库发生原材料盘亏,账务处理为:借:待处理财产损溢50000贷:原材料50000后附:存货盘点表一张,业务内容:盘亏原材料成本50000元。请问老师:该企业的账务处理是否有问题?若有问题,应如何调整增值税与企业所得税呢?4.中的盘亏原材料需要调整企业所得税的应纳税所得额吗?
老师请问个问题,,我们劳务公司在2022年5月份做的年度企业所得税汇算报告,2021年未分配利润-32.68万 但我年度企业所得税纳税调整表 调增了35.9万 利润4.45万 大概交企业所得税税交了0.11万元 2021年弥补亏损是正数 4.45万 那2022年的利润是45万 左右 还弥补2021年的亏损32.68万吗?
开异地工程的建筑发票,外经证怎么办理
X公司为支持某贫困地区的经济建设,公司在该地投资500万元建成了一栋新厂房,于2011年12月通过政府部门将其捐赠给当地从事公益事业的Y公司。这一行为对双方税负有何影响?假定两公司企业所得税率均为25%,城建税7%,教育费附加3%。假定该厂房折旧年限20年,报废时无残值,无清理费用及清理收入。X公司每年的会计利润额1000万元(未扣除捐赠额及相关支出),受赠方Y公司接收该不动产后预计每年的会计利润额为200万元。双方除了这笔捐赠再无其他纳税调整事项。要求:(1)分析捐赠时X、Y公司的各自税收负担(2)替X、Y公司进行纳税筹划,并对比前后税负变化
税务机关关心公司财务报表的毛利率,税负率吗
老师您好,一般纳税人公司异地项目有预缴税款,本地开了增值税专用发票不是异地项目的,开的物流辅助服务6%的专用发票,认证进项发票不够的情况下,之前交的预缴增值税可以抵减本地的吗?
老师,您好,老板家属的机票怎么入账,老板开的*旅游服务*预定住宿费能入账么?
请问下老师,对于2016年4月前取得的不动产,一般纳税人在2021年后用于出租,这个出租的增值税税率是多少
老师,黄金首饰,以旧换新收入是怎么确认的?差额收入吗?
本月第一个工作日的汇率6.9元,购汇汇率6.91,为啥购汇分录 ,为啥美元银行账号增加是本月第一个工作日的汇率,不是按照购汇汇率呢?不理解 买美元为啥用本月第一个工作日汇率 出口退税期末调汇那个题目,购汇40000元,购汇汇率6.91元 会计分录 借 银行存款-美元 40000*6.9=276000 财务费用-汇兑损益 40000*(6.91-6.9)=400 贷:银行存款-人民币 40000*6.91=276400
excel表格中,我想把其中三行数据排放到第二行里去。我该如何操作
老师,有一个新客户开票有要求单价开出的发票里面要保留小数,比如含税单价0.36,开出的发票是不含税的单价小数点就好几位,怎么弄成两位呢
那这里涉及调表不调账吧。所谓的调表不调账是不是我要把资产负债表的未分配利润-3470.81变成-2970.81??还调哪个科目?
你好,学员,这个不调整报表的,如果要缴纳 的话,做一笔所得税分录即可的
那就是我财务账上和所得税年报的未分配利润差500元,哪里也不用调。以后申报财务报表还是依据账上数据逐年延续填就行?
是的,学员,你说的很对的
老师,那调表不调账这个说法是什么情况做的??
这个一般是针对合并报表的,就是合并报表底稿调整分录,不做到 帐里面的
好的。明白了,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利