同学你好 .增值税应税服务纳税人
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物销售,2020年10月销售货物同时提供运输服务,取得含增值税货物销售款113000元、含税运费1130元。假定甲公司销售的货物适用13%税率,则甲公司上述业务应计算的销项税额是( )。
某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务,7月份业务如下:1、购进一批货物,取得增值税专用发票上注明货款为10万元,增值税额为1.3万元,2、向小规模纳税人销售货物金额为22600元,柜台零售货物金额为11300元3、以库存商品不含税价值20000发给女职工作为福利4、购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税为6500元5、柜台零售货物额销售额为226000元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款5650元,上门为顾客提供安装服务。收取费用113元。问:该企业当月的增值税销项税额、进项税额以及应纳增值税额
某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务,7月份业务如下:1、购进一批货物,取得增值税专用发票上注明货款为10万元,增值税额为1.3万元,2、向小规模纳税人销售货物金额为22600元,柜台零售货物金额为11300元3、以库存商品不含税价值20000发给女职工作为福利4、购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税为6500元5、柜台零售货物额销售额为226000元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款5650元,上门为顾客提供安装服务。收取费用113元。问:该企业当月的增值税销项税额、进项税额以及应纳增值税额
某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务,7月份业务如下:1、购进一批货物,取得增值税专用发票上注明货款为10万元,增值税额为1.3万元,2、向小规模纳税人销售货物金额为22600元,柜台零售货物金额为11300元3、以库存商品不含税价值20000发给女职工作为福利4、购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税为6500元5、柜台零售货物额销售额为226000元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款5650元,上门为顾客提供安装服务。收取费用113元。问:该企业当月的增值税销项税额、进项税额以及应纳增值税额
老师您好,我们公司是从事软件开发的,正在申请定期定额核定,请问纳税人类型应该选择哪个? 1.销售增值税应税劳务的纳税人 2.增值税应税服务纳税人 3.从事货物生产的增值税纳税人 4.从事货物批发或零售的增值税纳税人 谢谢老师
老师公司找圆通快递公司发货,公司需要提前买快递单号,每单2元,收款单位是上海汇付支付有限公司,月底再把多支付的款项退回到我们公司账户,但给我们开发票的是圆通快递有限公司,这种情况我怎么做账?
现金收入需要经过银行吗? ,而不能直接用于日常花销
公司支付个人劳务报酬,是不是要申报个税,若未收到对方发票,公司在汇算清缴时需要纳税调增吗?
老师你好 ,麻烦问一下我们劳务公司承担了与经营无关的支出需要在汇算清缴调增属于那条规定?
分公司小规模,接了一个工程监理的项目,项目已接近尾声。现在对方要求开票开6个点(合同中无约定),我可以用总公司(一般纳税人)开票吗?如果用总公司开票,需要准备哪些备查资料?
老师,怎么补4月份的社保和医保啊
老师,对于资产组减值,若有一个资产有自己的减值比如说是50,按资产组分后若是分得40,这个资产减值按50走还是40走
公司从股东处借款有涉税风险吗
本期有制造费用,制造费用怎么结转?
老师 代账公司计提工资多计提了5907.7 我这样做发放工资对不
好的谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢