你好,21年6月的时候预提了8万奖金,忘记冲销了,现在的处理是 借:应付职工薪酬,贷:以前年度损益调整 年度汇算清缴的时候,工资薪金需要按冲销之后的金额填写。
21年的年终奖,21年没有计提,22年1月计提了100万,22年3月发放了100万,这个100万个税申报在哪个月?怎么申报?这个100万汇算清缴21年所得税的时候能否作为工资薪金税前扣除?
在21年6月的时候预提了8万奖金,忘记冲销了,现在这笔怎么做账?年度汇算清缴需要怎么办?
老师,我在20年12月份的时候没有计提年终奖,但是在发放年终奖的时候把这部分做进了以前年度损益了,那这个汇算清缴的时候怎么把21年发放的年终奖调到20年
老师您好,如果做完21年汇算清缴之后,之后22年8月份又有发现21年的账需要补充的,在22年8月做了笔以前年度损益的金额,那是需要更正21年汇算清缴还是说可以到时做在22年汇算清缴
2023年度的经济补偿金忘记计提了,现在还没有做汇算清缴,需要怎么做分录?
老师我们是付款方,公司有个员工张三是在我们公司上班,我们公司付款给达人公司代发工资,因为在他们公司买的社保。这个我们公司应该怎么做账?
老师我有个公司的帐刚拿回啦,我要录入软件,看科目余额表就行吧
公司给员工保险通讯费,发票开员工个人可以吗
工地顾得临时工,买了商业保险,这种需要申报个税吗,如果不报个税工资应该怎么合规啊
我们公司请了一个挖机挖土。现在要结算给他。没有发票,是不是做个结算单就可以了。做劳务费税前可以抵扣吗?
老师,报销费用电子发票,发票金额大于报销金额可以吗
老师为什么要减掉所得税
居间费是三方签订协议 还是两方
我们是做电商的,会请人直播,会有一下小商品做福利,价格不是很贵,但是累计起来金额还是不小的,对方不能开具发票,要怎么处理呢
老师,你好,采购原材料的金额多记,导致账上一直挂着应付款,实际已经付完了,请问多记部分要怎么处理
忘记说了,我们是小规模,还是贷以前年度损益调整吗,怎么看冲销后的金额
你好,小规模,跨年损益事项是通过 以前年度损益调整科目核算。 比如正常计提了20万,冲销多计提8万,那冲销后的工资就是12万了
这个多计提的为什么是用未分配利润科目
你好,你单位是执行的小企业会计准则,导致没有 以前年度损益调整 科目 吗
是小企业会计准则,小企业会计准则没有以前年度损益调整吗
你好,小企业会计准则,没有 以前年度损益调整 科目 那冲销多计提的奖金的分录是 借:应付职工薪酬,贷:利润分配—未分配利润
那年度汇算清缴的时候我按什么表来做呢?
你好,按正常的汇算清缴表格填写啊 比如正常计提了20万,冲销多计提8万,那冲销后的工资就是12万了