你好 ; 1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得
麻烦写下分录一报废不能在用的固定资产。咋做帐…处置固定资产收到的钱入营业外收入吗
老师好,固定资产处置的分录能不能给我一个示范?清理收入是做其他业务收入还是营业外收入
老师,处置汽车的收入是记在固定资产清理还是主营业务收入还是其他业务收入呢?
老师,固定资产清理时产生的收益,是放资产处置收益还是营业外收入?
老师,处置固定资产的收入是计入营业外收入还是其他业务收入呀,是什么情况下记入营业外收入,什么情况记入其它业务收入呀
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?
老师晚上好,请问一下我们公司200万实体工程,跟开发商的分包甲公司签了合同盖了章,发票也开了。后面总包开发商说甲公司付不了款,又重新让我们用总包开发商的乙公司签合同开票。 这样就造成了应收账款多了200万,这个账怎么平
我开了增值税发票出去了,我怎么提现收入呢?
体现收入?我固定资产清理科目已经平了
你好; 这个是走固定资产清理去处理。 这个是特殊情况。 不会走收入科目的
那这个我该怎么处理呢?
就按我上面分录做哈。 分录都给你写了。
清理开增值税发票了,这边需要报税怎么处理呢
你好; 报税的时候在货物栏次 13% 税率对应去写 。 未开具发票或者 其他发票 或者专票里面去写
老师我是账里做不好了,请问我是不是需要建一个资产处置损益科目,在哪个科目下面建
你好 ; 要的。 你要去损益科目下面设置这个科目
老师,那最终我的税务报表的收入和我账上的收入差额会有一个固定资产清理,是这样吗?
你好 ;是的。 就是会有这个 差异的