你好 ; 1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得

麻烦写下分录一报废不能在用的固定资产。咋做帐…处置固定资产收到的钱入营业外收入吗
老师你好,请问固定资产机器设备处置变卖该如何做分录?处置的收入是计入到营业外收支还是资产处置损益呢?
老师好,固定资产处置的分录能不能给我一个示范?清理收入是做其他业务收入还是营业外收入
老师,处置汽车的收入是记在固定资产清理还是主营业务收入还是其他业务收入呢?
老师,固定资产清理时产生的收益,是放资产处置收益还是营业外收入?
人事行政岗,1个员工的薪资实发10000元,员工个人社保1040元,个人公积金500元,个税150元 。本该属于个人承担的现全都由公司给承担,请问老师怎么做分录?
这个月开客户销项5000元发票,釆购两张6万发票,是不是不用勾进项,直接交增值税
老师,公司是物联网技术服务企业,高新技术企业,研发费用中各费用比例分别控制在多少税务风险比较低?如果改成智能科技类公司,这高新研发费用各比例分别控制在多少税务风险比较低?
进项太大 一直留底地可以吗
老师,本月有销项税额537874.90元,进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元,实际应交增值税184504.24元。 老师,这个业务怎么写分录?计提怎么写分录?
老师好,请问这个月销售买进卖出,计提工资-生产成本,直接计入生产成本科目下,再结转产成品科目下,还是不用结转,留在在产品里
老师 比如开出去1万 开进来13000元 进项能不能拆开抵扣勾选?
做国补开票毛利较之前月份高不会预警吧
老师,请问刚建账套填期初数的时候,有一笔数据是挂到法人那好,还是放到存货好?现在这笔数据不知道什么业务了,查不到了
老师好,汇算清缴里的,第三十行,其他,包括哪些呢?
我开了增值税发票出去了,我怎么提现收入呢?
体现收入?我固定资产清理科目已经平了
你好; 这个是走固定资产清理去处理。 这个是特殊情况。 不会走收入科目的
那这个我该怎么处理呢?
就按我上面分录做哈。 分录都给你写了。
清理开增值税发票了,这边需要报税怎么处理呢
你好; 报税的时候在货物栏次 13% 税率对应去写 。 未开具发票或者 其他发票 或者专票里面去写
老师我是账里做不好了,请问我是不是需要建一个资产处置损益科目,在哪个科目下面建
你好 ; 要的。 你要去损益科目下面设置这个科目
老师,那最终我的税务报表的收入和我账上的收入差额会有一个固定资产清理,是这样吗?
你好 ;是的。 就是会有这个 差异的