你现在是调整到21年,还是22年

最开始一笔凭证是借:资产减值损失39241.26贷:坏账准备/应收账款坏账准备39241.26 然后审计进行调整后记得凭证是借:坏账准备2268.53 借:信用减值损失36972.73借:资产减值损失-39241.26,那我现在要把这个都冲平。咋做会计分录求指教
你好,已经计提坏账的应收账款,在11月又收回来这个应收账款,当时就做了分录,借,坏账准备,贷资产减值损失,但是发现资产负债表不平衡了,在应收账款的年初余额原来是没有余额,变成了余额是收回来的那一笔应收账款
老师我们公司有一笔坏账 288万 我做了计提 借信用减值损失 288 贷:应收账款-坏账准备288 然后确认坏账 借:应收账款-坏账准备288 贷:应收账款-xx公司288 现在收回来了1万我做的是 借 应收账款-XX公司 1万 贷 应收账款-坏账准备1万 借银行存款 1万 贷 应收账款-XX公司1万 那我之前把288最终都计入了损益科目 现在要回来1万块损益科目还是之前的288是不是不对呢?
专业一点不要乱回答谢谢。请问应收账款核销以后然后又收回了。帮我做一个会计分录。贷坏账准备。借信用减值损失。然后核销:借坏账准备,贷应收账款。核销转回:会计分录。请不要编制贷应收账款。借银行存款。肯定是错的。请问正确的是?
你好,我们2021年底计提了应收账款坏账准备,借:资产减值损失,贷坏账准备—应收账款坏账准备,2024年初数报表上是不显示的,但是确认收不回来,这个月核销分录,借:坏账准备-应收账款坏账准备,贷:应收账款-应收账款(林)做了这分录过账后,发现报表不平衡了,报表的应收账款年初数又出现了坏账准备的金额,请问老师是怎么回事?
老师,有什么财务软件适合多主体操作模式,可以系统出合并报表的?那个金蝶云星空可以吗?
有了解西部大开发政策的老师吗?我们是服装行业,工贸一体,在江西有租厂房,老板打算加大投入,当地有什么补贴或者西部大开发政策有哪点可以是我们企业能用的上的?怎样规划对税收有利?
老师、自然人扣缴端换电脑的话数据不是也应该会带过来吗?为啥这次全部数据都是0?没带过来?
进项税额转出的调整会影响当期的应交税费吗?
关税是出口客户交,还是进口客户交,还是客户和供应商两方都要交
0报税公司自己怎么报税,需要注意什么
老师 自然人电子扣缴端进去之后什么数据都没了 是怎么回事?上个月还正常报送 ….
员工的离职经济补偿金是选在什么时间申报的?比如今天发放的
老师,你好,我们是高新技术企业,我申报5月增值税时,系统这个月怎么不自动弹出加计抵减税额了呀
朴老师,我想问一下江苏徐州丰县,社保基数5000月,个人承担咋计算的,可以写一下吗?顺便问一下,然后公司给员工由4952社保基数变更为5000,能以前月份的差额,公司已补缴了,那我现在6月份了,但是个税系统是5月,实际申报提交的是员工4月份的工资,能我在个税系统填,因为做了社保基数变更。我填多少?在个税系统的养老,医疗和失业那栏各填多少?
我上面说的都是21年的账,现在是要在22年吧这个都冲平。因为人家把钱给了我们了
那你冲减计提的坏账准备, 借:信用减值损失 负数,贷:坏账准备,负数 然后借:银行存款,贷:应收账款
咋还有银行存款呢,金额是多少
你不是实际收到款了吗,银行存款就是收到款的金额啊
坏账呀我说的是人家把应收给了我们我们现在不需要计提坏账了
不需要计提就是,借:信用减值损失 负数,贷:坏账准备,负数
金额是2000多那个?
你之前计提了多少,就是冲减多少,