你现在是调整到21年,还是22年

最开始一笔凭证是借:资产减值损失39241.26贷:坏账准备/应收账款坏账准备39241.26 然后审计进行调整后记得凭证是借:坏账准备2268.53 借:信用减值损失36972.73借:资产减值损失-39241.26,那我现在要把这个都冲平。咋做会计分录求指教
你好,已经计提坏账的应收账款,在11月又收回来这个应收账款,当时就做了分录,借,坏账准备,贷资产减值损失,但是发现资产负债表不平衡了,在应收账款的年初余额原来是没有余额,变成了余额是收回来的那一笔应收账款
老师我们公司有一笔坏账 288万 我做了计提 借信用减值损失 288 贷:应收账款-坏账准备288 然后确认坏账 借:应收账款-坏账准备288 贷:应收账款-xx公司288 现在收回来了1万我做的是 借 应收账款-XX公司 1万 贷 应收账款-坏账准备1万 借银行存款 1万 贷 应收账款-XX公司1万 那我之前把288最终都计入了损益科目 现在要回来1万块损益科目还是之前的288是不是不对呢?
专业一点不要乱回答谢谢。请问应收账款核销以后然后又收回了。帮我做一个会计分录。贷坏账准备。借信用减值损失。然后核销:借坏账准备,贷应收账款。核销转回:会计分录。请不要编制贷应收账款。借银行存款。肯定是错的。请问正确的是?
你好,我们2021年底计提了应收账款坏账准备,借:资产减值损失,贷坏账准备—应收账款坏账准备,2024年初数报表上是不显示的,但是确认收不回来,这个月核销分录,借:坏账准备-应收账款坏账准备,贷:应收账款-应收账款(林)做了这分录过账后,发现报表不平衡了,报表的应收账款年初数又出现了坏账准备的金额,请问老师是怎么回事?
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我上面说的都是21年的账,现在是要在22年吧这个都冲平。因为人家把钱给了我们了
那你冲减计提的坏账准备, 借:信用减值损失 负数,贷:坏账准备,负数 然后借:银行存款,贷:应收账款
咋还有银行存款呢,金额是多少
你不是实际收到款了吗,银行存款就是收到款的金额啊
坏账呀我说的是人家把应收给了我们我们现在不需要计提坏账了
不需要计提就是,借:信用减值损失 负数,贷:坏账准备,负数
金额是2000多那个?
你之前计提了多少,就是冲减多少,