借:生产成本工资150000元, 制造费用-工资90000元, 管理费用-工资120000元。 贷:应付职工薪酬-工资360000

5.分配到本月工资,其中:A产品生产工人工资150000元,车间管理人员工资90000元,厂部管理人员工资120000元。
分配本月工资,其中:A产品生产工人工资150000元,车间管理人员工资90000元,厂部管理人员工资120000元。会计分录怎么写
计算并分配本月职工工资,其中生产A产品工人的工资40000元,生产B产品工人工资30000元,生产车间管理人员工资4000元,厂部管理人员工资6000元。
计算本月应付工资总额为120000元,其中生产工人工资90000元,车间管理人员工资18000元,行政管理人员工资120000元,另外,AB两种产品生产工人工资按生产工时自己分配,其中a产品好2000小时b产品是1000小时
月末分配工资费用,其中:A产品生产工人工资26000元,B产品生产工人工资14000元,车间管理人员工资10000元,厂部管理人员工资8000元,销售部门人员工资11000元。
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?