同学,你好,金额大吗?

老师,请问去年做的暂估入账的费用,当时做的管理费劳务费,现在别人给我提供运输发票可以吗?
老师你好,我公司管理部门发生的搬运费,对方公司开来了专票,请问我入账时,计入什么管理费用的什么科目?可以计入管理费用-劳务费吗,我们单位管理费用二级科目没有搬运费或运杂费,
我司是运输企业,个人帮公司提供运输服务,后开具劳务发票给我司,开具金额除运费外,包含个人综合税率计算的税点,请问,这个税点是可以直接入我司营运成本,还是入管理费用?
老师,包工包料给别人做的顶棚,九千多元,对方开的劳务费发票,做账时直接借管理费用,贷应付账款可以吗?
老师请问我们这边之前房东说开房租费发票,但是现在年底他不愿意开,改为开加工票,那我之前的暂估的房租费有制造费、管理费,我现在只把管理费用冲掉,制造费用不动,暂估改为加工暂估可以吗
老师,您好!请问一下销售自行使用的固定资产的增值税应该怎么申报?
老师更正以前的税源错误了怎么不能作废呢
老师,公司维修厂房宿舍楼87000元,可以一次性做费用吗?可以抵扣进项吗
老师,我们是合伙企业,但账套里没有合伙人资本这个科目,收到投资款投资款如何做账呢?
甲乙夫妻关系,甲乙分别是丙丁两个公司的法人,丙丁共同使用丙名下的厂房要申报从租部分房产税吗?
5月汇算清缴的企业所得税缴纳5000元如何完整账务处理
老师您好,社保必须按2025平均工资申报吗,按基本工资标准坚决不行吗
老师,个体户的经营所得不能直接基本户扣税吗?为什么有的人非要扫码支付?是有什么需求吗?
老师,个体工商户的经营所得税款所属期是从1月老师是怎回事啊、改不了,公共信息也改不了,怎么弄
老师 公司其他应收款-个人 借方和贷方都有余额 ,我做账的时候能不能把贷方的余额冲减借方的余额
嗯,有20W,不是一个人提供的
这个是可以的,把以前的冲掉。
我怎么冲,去年的利润表已经上报了,入账是管理费用,我这个应该怎么冲,如果反结账改成运输成本,那利润表跟上报的又不一样了。
把去年那笔暂估的做负数分录呀,现在收到票的再做正数分录。
但是去年的报表已经税务报了,我是去反结账调整12月的,还是现在3月了做负数分录呢?我去年的暂估已经抵扣去年的所得税了啊!
不用反结账,这个月直接把去年那笔做负数分录就可以了。