同学,你的数据不对啊!

现金发放上月工资,工资表显示应发工资:经营一部34700,经营二部51710,业务部12140,人事部12820,办公室8260,仓库11820,医务室4370,长病假2610。公司代扣代缴水电费1399.65,养老金10604.8,住房公积金7953.6,医疗保险2651.2,所得税1280,实发工资共128570.75,如何做分录?
经营一部34700,经营二部51710,业务部12140,财务部13980,人事部12820,办公室8260,仓库11820,医务室4370,长病假2610。公司代扣代缴水电费1399.65,养老金10604.8,住房公积金7953.6,医疗保险2651.2,所得税1280,实发工资128570.75,如何做分录
1/2分录题二:练习生产过程业务新华工厂2021年3月份发生如下经济业务:1、本月耗用材料如下(单位:元)用途甲材料乙材料合计A产品200001000030000B产品500003000080000车间一般耗用400200600合计70400402001106002、分配本月职工工资100000元,其中:A产品生产工人工资30000元;B产品生产工人工资30000元;车间管理人员工资10000元;厂部管理人员工资10000元;专设销售机构人员工资20000元.3、分别按工资总额的14%、2%、8%计提职工福利费、工会经费、职工教育经费。4、分别按工资总额的16%、8%、10%计提的养老保险、医疗保险、住房公积金10000元。5、从银行提取现金80000元备发工资。6、代扣社保、公积金1.5万、代扣个人所得税0.5万后,以现金发放工资8万元。7、报销职工医药费6000元,现金付论。8、为职工购买福利物资,取得的增值税发票上显示价款2万,增值税0.26万,价税款已经存款支付。9、用银行存款预付2年厂房租金2400
某企业发生如下经济业务:1.计提本月应付工资60000元。其中,生产A产品工人工资为20000元,生产B产品工人工资为16000元,车间管理人员工资为6000元,厂部管理人员工资为8000元,销售部门人员工资为4000元,符合资本化条件研发人员工资为6000元。2.以银行存款形式发放上述工资,代扣项目包括:(1)分别按2%、0.5%、8%、10%计算个人应缴的医疗保险、失业保险、养老保险和住房公积金(2)应缴个人所得税1000元。3.按以上工资总额的10%计提职工福利费,2%和8%分别计提工会经费和职工教育经费。4.按以上工资的总额的10%、11%、21%、1.5%、0.5%和1%分别计提应缴纳的住房公积金、医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险和生育保险。5.本月职工报销医药费2000元,以银行存款支付。6.企业给每人发放一台自产小电器作为福利,小电器成本900元,每台售价1000元,增值税率为13%。假设该企业有员工1000人,其中车间工人700人,车间管理人员100人,行政管理人员100人,销售人员100人。(三)要求根据以上业务写会计分录
某企业发生如下经济业务:1.计提本月应付工资60000元。其中,生产A产品工人工资为20000元,生产B产品工人工资为16000元,车间管理人员工资为6000元,厂部管理人员工资为8000元,销售部门人员工资为4000元,符合资本化条件研发人员工资为6000元。2.以银行存款形式发放上述工资,代扣项目包括:(1)分别按2%、0.5%、8%、10%计算个人应缴的医疗保险、失业保险、养老保险和住房公积金(2)应缴个人所得税1000元。3.按以上工资总额的10%计提职工福利费,2%和8%分别计提工会经费和职工教育经费。4.按以上工资的总额的10%、11%、21%、1.5%、0.5%和1%分别计提应缴纳的住房公积金、医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险和生育保险。5.本月职工报销医药费2000元,以银行存款支付。6.企业给每人发放一台自产小电器作为福.利,小电器成本900元,每台售价1000元,增值税率为13%。假设该企业有员工1000人,其中车间工人700人,车间管理人员100人,行政管理人员100人,销售人员100人。根据以上业务编制相应的会计分录
老师,跨境电商,请问我们用期初的汇率做账的,请问月末做汇兑损益的时候,需要把汇率改成月末的吗?还是直接结转
借平台白条付货款,到期还白条款,怎么写分录?
服装公司样子嘛去质检,样子寄给客服了,这部分服装怎么做账
老师,注册资本已经实缴的能不能减资
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老师,公司买酒和烟,送出去要交税吗?业务费用
您好!老师,之前在记帐公司今年5月接过来的帐都没有做银行流水,从2025年6月到现在没做银行流水,但是公司有公户,现在要把之前流水做到5月份里面吗?
老师,公户转的备用金,采买东西没有发票抵怎么办
红冲的发票金额大于本月开票金额怎么办,已经红冲了
老师 请问个人的,没有身份证提供, 可以开票给他吗
经营一部34700,经营二部51710,业务部12140,人事部12820,办公室8260,仓库11820,医务室4370,长病假2610这部分减掉司代扣代缴水电费1399.65,养老金10604.8,住房公积金7953.6,医疗保险2651.2,所得税1280这些部分也不等于实发工资共128570.75,你检查一下
应发工资减去代扣代缴就等于实发工资了呀
你在算一下!应发的-扣掉的也不等于128570.75这个,分录就会不平的!你把你的应发计算个总数 我看你的应发是34700,经营二部51710,业务部12140,人事部12820,办公室8260,仓库11820,医务室4370,长病假2610=138430 扣掉的金额代扣代缴水电费1399.65,养老金10604.8,住房公积金7953.6,医疗保险2651.2,所得税1280=23889.25 实发应该是114540.75和你实发不一致,你确认看上面这个数据是不是这样的,我从你的题目看是这样!确认一下
老师,应发少了财务部13980,抱歉,打少了一个
借应付职工薪酬152410 贷其他应收账款-代交水电1399.65 -养老金10604.8, -住房公积金7953.6 -医疗保险2651.2 应交税费应交个人所得税1280 银行存款128570.75