您好 取得办公用品发票报销 借:管理费用等 贷:其他应付款-老板
老师您好,公司2017年成立,公司开业期间,前会计把开办费直接计入了“长期待摊费用”,然后按5年摊销,每月摊销入“主营业务成本”,我是2019年接手,也按前会计的摊销方式一直如此账务处理,但2020年因疫情关系,企业基本没有营业收入,继续按此方式摊销,导致营业成本数额过大,我觉得这样不合理,我是否应该把今年的摊销额转计入“管理费用——开办费”?明年汇算清缴时,是否要把今年摊销额作税额调增?
老师,我想问一下,如果做内账的话,那公司有两年没有请会计,然后我要之前的费用报销单和银行流水,该怎么弄呢?老板要我把这两年的帐全部理一遍,我应该从哪里下手呢?他外帐已经请了,代办公司
入职一家新办公司当会计,办公司基本没有任何办公用品,需要会计去采购办公用品,然后找老板报销,最后老板直接把报销的费用微信转账给会计了,怎么做账务处理呢?
我们的人报销费用,实际报销是买办公用品100元,没有发票,然后拿餐费发票抵报销,报销单票面上写餐费,金额200,然后拿铅笔在报销单票面写实际费用是办公用品,金额100,我们的老板就从公户给报销的人打报销款100元,然后会计入账也是入100元,费用是餐费。这个报销单的铅笔写的东西也不擦掉。这个报销流程合理吗?如果不合理应该怎么做?
过了报税期申报下一个月有滞纳金吗? 公司是电器批发零售公司,拿给门店商家代销商品,出库给他们还没收到货款的时候。需要做账务处理吗?具体分录怎么写?然后卖了公司账户收到了货款又该怎么处理?最后老板用私人微信发给门店商家刷到我们公司门店商家卖的货款(扣除了销项税额,和刷卡手续费),月底或者后面几个月来结算之前代销商品提货的金额。有的商家微信发给我们老板微信。
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
一直挂账其他应付款吗?
后期单位有钱了还给老板啊 借:其他应付款-老板 贷:银行存款
还给老板要从银行转账给老板做原始凭证吗?
不明白您说的做原始凭证什么意思
最后一笔分录下面要附原始凭证啊
最后一笔分录下面有银行转账回单啊
公司没有出纳
没有出纳 那谁付款呢?不管谁付款 都有银行回单啊