期末差异是期末计划成本乘以材料成本差异率
在计划成本法下购入材料期末结转的材料成本差异需要分摊吗?只有发出材料成本差异要分摊吗
材料成本差异期末的材料结存数是期初计划成本+本期-出库的数量吗,期末的材料成本差异是期初差异-本期差异吗
某企业材料采用计划成本核算,月初结算材料计划成本为260元,材料成本差异为节约60元,当月购入材料一批,实际成本为150元计划成本为140元,管理部门领用材料的计划成本为200元,回答以下问题:(1)期初材料成本差异(2)本期采购材料成本差异与分录(3)总共材料成本差异(4)材料成本差异率,也就是一元的计划成本承担多少的差异
请问材料成本差异余额与材料数量有数值关系吗,期末需要对材料成本差异做账务处理吗
已知某公司2022年10月份期初结存材料的计划成本10000元,本期入库材的计划成本为200元,期初“材料成本差异”账户借方余额为280元,本期入库材料的实际成本为19900元,本期发出材料的计划成本为21000元,假设全部为企业行政管理部门领用。 要求:①按本月材料成本差异率 ②计算分摊该公司本月发出材料和期未结存材料应负担成本差异 ③并编制结转本期发出材料成本差异的会计分录。
其实业务都是正常的,人家也打款了,以为8月份开的票人家要终止这笔业务,不打款,所以9月份开了红冲
女性50岁退休一个月后担任法人,可以吗
现在是应收帐款出现了负数,已经把钱收了,但是给人开了红冲票
公司是国际货运代理公司,帮同行暂放货物在仓库,然后同行过一段时间提回他们仓库,这段时间收取仓储费,请问这个仓储费要怎么开票,平时我们涉及的都是免税发票
老师,自建办公楼和厂房修好了转固定资产都要交什么税呢?
请问一下我司有几个人是劳务派遣,但是中秋每人发了300元的中秋节福利,请问如何申报个税
请提供一下报税流程,谢谢
9月份已经做账负数了,但是应收帐款现在是贷方金额
老师,请问一下消费满128元充值500元即可获得128元免单,该怎么入账
老师,没有发票怎么入账呢
就用本期计算出来的差异率×期末结存的计划成本吗,而不是期初差异-本期差异得来的?
不是的,材料成本差异一定是乘以材料成本差异率
老师,我现在就是有点不明白,到了下个月期初的差异是怎么算的,差异率我知道的,下个月期初的差异是按上个月的差异率×期末结存的计划成本来的吗
下个月如果有购入从新计算材料成本差异率
比如我这个月算出来差异率是4.03%,期末结存的计划成本是130万,那下个月的期初差异是不是130万×4.03%=52390
是的,你说的是正确的这个