期末差异是期末计划成本乘以材料成本差异率
在计划成本法下购入材料期末结转的材料成本差异需要分摊吗?只有发出材料成本差异要分摊吗
材料成本差异期末的材料结存数是期初计划成本+本期-出库的数量吗,期末的材料成本差异是期初差异-本期差异吗
某企业材料采用计划成本核算,月初结算材料计划成本为260元,材料成本差异为节约60元,当月购入材料一批,实际成本为150元计划成本为140元,管理部门领用材料的计划成本为200元,回答以下问题:(1)期初材料成本差异(2)本期采购材料成本差异与分录(3)总共材料成本差异(4)材料成本差异率,也就是一元的计划成本承担多少的差异
请问材料成本差异余额与材料数量有数值关系吗,期末需要对材料成本差异做账务处理吗
已知某公司2022年10月份期初结存材料的计划成本10000元,本期入库材的计划成本为200元,期初“材料成本差异”账户借方余额为280元,本期入库材料的实际成本为19900元,本期发出材料的计划成本为21000元,假设全部为企业行政管理部门领用。 要求:①按本月材料成本差异率 ②计算分摊该公司本月发出材料和期未结存材料应负担成本差异 ③并编制结转本期发出材料成本差异的会计分录。
建筑劳务公司从哪些方面做税务筹划?具体怎么做
老师,请问一下在第三方中介那租的房子,中介不开发票的,那我们付房租的能入税局代开发票的嘛?需要交什么税呢?
应收账款的贷方一直挂着400多万的金额,发票对方不要求开,这个对我们公司有什么影响
公司是贸易公司,现在介绍业务给别的公司,别的公司支付佣金给我们,我们需要开佣金发票给对方,这个发票项目应该怎么选
老师2题d选项解析没看懂?谢谢
老师,请问一下,我们公司没有库管,只有我一个,现在业务多起来了,准备招一个库管,说把进销存给我接了,但是有个问题就是他给我打电话进销存是实际的,那如果我按实际的来的话就得先报无票收入,开票后再充抵,但是这样我觉得好麻烦噢,有没有什么办法可以解决一下这个问题呀
之前我们开出去的发票对方已经抵扣了,现在要重新开,对方已经填了红字信息表,我们怎么操作
老师以前年度的税金滞纳金,走营业外支出行不行,我们是走的未分配利润
老师,我今天收到老板给我的一张交通卡充值的普票,能报销吗,其次支出凭单怎么写,怎么归类?
老师, 请问一下申请高新补贴支付给事务所的审计费用放什么科目吖?管理费用——审计费嘛?
就用本期计算出来的差异率×期末结存的计划成本吗,而不是期初差异-本期差异得来的?
不是的,材料成本差异一定是乘以材料成本差异率
老师,我现在就是有点不明白,到了下个月期初的差异是怎么算的,差异率我知道的,下个月期初的差异是按上个月的差异率×期末结存的计划成本来的吗
下个月如果有购入从新计算材料成本差异率
比如我这个月算出来差异率是4.03%,期末结存的计划成本是130万,那下个月的期初差异是不是130万×4.03%=52390
是的,你说的是正确的这个