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老师你好!请问2月开给对方红字信息表,对方3月才开进来负数发票,这个会计账怎么做,库存负数是在2月科减少吗?

2022-03-13 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-13 09:33

借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出, 然后三月份收到他的发票放到二月凭证后面就可以 可以

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借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出, 然后三月份收到他的发票放到二月凭证后面就可以 可以
2022-03-13
你好可以,等拿到了再转出。
2023-07-05
你好!操作是可以的了
2023-03-16
同学,你好 1.需要把12月份的红字信息表撤销吗 不需要 2.要对方今天开具红字发票出来,你按照负数做
2024-01-31
你好 负数 发票是直接冲原来分录 
2023-03-07
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