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某年1月1日,星海公司采用分期付款方式向B公司购人一批原材料,合同约定的购买价款为360000元,增值税进项税额为46800元。根据合同约定,星海公司应于每年年末等额支付价款(包括相应的增值税税额),分3年付清,B公司于分期收取货款的同时,为华联公司开具相应的增值税专用发票。该项赊购超过正常信用条件、合同中存在重大融资成分,星海公司选择6%作为折现率。 要求: 做出星海公 司采用分期付款方式购人原材料的下列会计处理(涉及计算的,计算结果均保留整数): (1)计算材料的入账成本和融资费用。 (2)采用实际利率法编制融资费用分摊表(表式参见主教期、6%的年金现值系数为2.673012)。 (3)编制购入原材料的会计分录。(4)编制支付合同款并分摊融资费用的会计分录。
1.资料题 2i16年1月1日,星海公司将其生产的一套设备销售给 B 公司,设备生产成本为250000元,售价为360000元,增值税销项税额为46800元。根据合同约定,设备全部价款(包括增值税销项税额)于每年12月31日等额支付一次,分3次付清。星海公司按收款进度为 B 公司开具增值税专用发票并产生增值税纳税义务。设备的现销价格为315000元,星海公司判断该项分期收款销售存在重大融资成分。 要求:作出星海公司采用分期收款方式销售商品的下列会计处理: (1)计算确定实际利率(现值系数请自己查表)。 (2)计算融资收益。 (3)采用实际利率法编制融资收益分配表。融资收益分配表 分期应 应分配融 应收本金 应收本金 日 期 收款 资收益 减少额 余额 2i16.1 2i16.12.31 217.12.31 2i18.12.31 计 (4)编制发出商品并确认收入、结转销售成本的会计分录。 (5)编制各年年末收取合同款并分配融资
2.1B,星海公司采用分期付款方式购入一批原材料,练习与作业合同的定的购买价款为400万元,增值税进项税额为52万元。根据合同约定,星海公司应于购贷时支付20%的价款(包括相应的增值配额),其余价款于每年年末等额支付(包括相应的增值税税额),分年付清。该项购贷具有融资性质,星海公司择作为折现率。假定有关的增值税均作为实际要求:作出星海公司采用分期付款方式购入原材料的下列支付当期的进项税额予以抵扣。会计处理涉及计算的,计算结果均保留整数);(1)计算材料的入账成本和融资费用。2)采用实际利率法编制融资费用分摊表(表式参见教材,4期、7的年金现值系数为3.387211)。(3)编制购入原材料的会计分录。(4)编制支付合同款并分摊融资费用的会计分录。
2019年1月1日,甲公司采用分期付款方式购人三批原材料,合同约定的购买价款为500万元,增值税进项税额为65万元。根据合同约定,甲公司应于购货时支付20%的价款(包括相应的增值税税额,其余价款于每年年末等额支付(包括相应的增值税税额),分4年付清,销货方于收取价款的同时,为华联公司开具相应的增值税专用发票。该项购货具有融资性质,星海公司选择7%作为折现率。要求:对甲公司采用分期付款方式购人原材料做出下列会计处理(计算结果均保留整数):(1)计算材料的入账成本和融资费用。(2)编制购入原材料的会计分录。(3)采用实际利率法计算每期应分摊的融资费用,并填列下表(期数:4期;7%的年金现值系数为3.387211)。日期分期应付款本期分摊的融资费用应付本金减少额应付本金余额购入时——————第1年末1000000第2年末1000000第3年末1000000第4年末1000000合计4000000——(4)编制各年末支付合同款并分摊融资费用的会计分录。
2019年1月1日,甲公司采用分期付款方式购入大型设备,合同价款500万元增值税进项税额65万元。根据合同约定,全部价款(包括增值税额)于每年年末等额支付,分5年付清。该设备现购的价格低于500万元,该项赊购具有融资性质,当时的市场实际利率为6%销货企业于分期收取货款时为甲公司开具增值税专用发票。设备购入后即投入建设安装中,2019年末达到预定可使用状态。(P/A6%5)=4.212364则购入时的会计分录[填空1) 2019年末分摊未确认融资费用的会计分录[填空2] 2019年末支付部分货款的会计分录[填空3] 2020年末分摊未确认融资费用的会计分录[填空4] 2020年末支付部分货款的会计分录[填空5]
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
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朴老师回答一下这个问题