您好 借 主营业务收入6000 借 其他业务收入1500 借 投资收益1800 借 营业外收入300 贷 本年利润6000+1500+1800+300=9600 借 本年利润4000+1000+200+950+650+300+900+520=8520 贷 主营业务成本4000 贷 其他业务成本1000 贷 税金及附加200 贷 销售费用950 贷 管理费用650 贷 财务费用300 贷 营业外支出900 贷 所得税费用520

星海公司2018年度取得主营业务收入6000万元,其他业务收入1500万元,投资收益1800万元,营业外收入300万元;发生主营业务成本4000万元,其他业务成本1000万元,税金及附加200万元,销售费用950万元,管理费用650万元,财务费用300万元,营业外支出900万元,所得税费用520万元。星海公司按净利润的10%提取法定盈余公积,2018年度向投资者分配现金股利300万元。要求作出星海公司有关利润结转和分配的下列会计处理:,(1)结转损益类账户余额(2)结转净利润,(3)提取法定盈余公积(4向投者分配现金股利;(5)结转“利润分配”各明细账户。
13.甲公司20×7年度取得主营业务收入9000万元,其他业务收入2500万元,投资收益1800万元,营业外收入300万元:发生主营业务成本5000万元,其他业务成本1000万元,税金及附加200万元,销售费用950万元,管理费用650万元,财务费用300万元,营业外支出900万元,所得税费用S20万元。甲公司按净利润的10%提取法定盈余公积,20×7年度向股东分配现金股利300万元。要求:编制下述甲公司的会计分录。(答案中的金额单位用万元表示)(1)结转损益类科目余额(2)结转净利润(3)提取法定盈余公积(4)分配现金股利
星海公司<tex>2\times18</tex>年度取得主营业务收入6000万元,其他业务收入1500万元,投资收益1800万元,营业外收入300万元;发生主营业务成本4000万元,其他业务成本1000万元,税金及附加200万元,销售费用950万元,管理费用650万元,财务费用300万元,营业外支出900万元,所得税费用520万元。星海公司按净利润的10%提取法定盈余公积,<tex>2\times18</tex>年度向股东分配现金股利300万元。要求:作出星海公司有关利润结转与分配的下列会计处理:(5)计算利润表中下列项目的金额:营业利润=利润总额=净利润。
甲公司2022年度取得主营业务收入5000万元,其他业务收入1000万元,投资收益1500万元,营业外收入300万元:发生主营业务成本3500万元,其他业务成本800万元,税金及附加200万元,销售费用850万元,管理费用600万元,财务费用330万元,营业外支出520万元,所得税费用400万元。甲公司按净利润的10%提取法定盈余公积,向股东分配现金发利200万元.要求:做出甲公司有关利润结转和分配的下列会计处理。(金部单位用万元菠示(1)结转损益类科目余额。(2)结转净利润。(3)提取法定盈余公积。(4)分配现金股利。(5)结转利润分配各明细
新星公司2021年度共取得主营业务收入9000万元,其他业务收入2250万元,投资收益2700万元,营业外收入450万元;发生主营业务成本6000万元,其他业务成本1500万元,税金及附加300万元,管理费用600万元,销售费用900万元,财务费用150万元,营业外支出750万元,所得税费用650万元。该公司按净利润的10%计提法定盈余公积金,按净利润的10%计提任意盈余公积金,向投资者分配利润450万元。[要求]根据上述资料,进行以下计算,并编制相关会计分录:1.计算2021年度的营业利润、利润总额、净利润。2.结转各收入类账户的金额。3.结转各费用类账户的金额。4.将净利润进行结转。5.提取法定盈余公积、提取任意公积、向投资者分配利润。6.结转“利润分配”所属有关明细账户。
你好 问下:员工代房东在手机上申请房租发票 需要注意或者备注什么?
我们以自己公司名义租入房租,在转租给另一个公司并且持有该公司百分之20的股份,我们公司该怎样进行账务处理呢?
怎么在税务系统增加农产品收购模块
老师我们诊所以前用私账收钱做的两套账,现在想只用公账,但是最大的问题就是11000的房贷是老板个人的,老板又不想签租赁合同然后交税开发票,想把这个费用给拆解,一部分拆解成她的车跟公司签租赁合同,然后车的费用,还有就是员工的日常开销,另外就是给她老公开工资,还有就是找其他公司开票,怎么能走得正规化符合逻辑呢。
老师,法定代表人可以是财务负责人吗?
公司注册资本是1000万,入账实缴是960万,其中19年备注投资款532700元入到应收账款里面去了,现在能直接调账这个532700元到实收资本吗,那超出的1000万的部分需要入资本公积吗
请问,劳务派遣公司申报残保金,这个人数只是我们公司自己员工,对吗?
老师,我们是建筑公司,挂靠方给我们开发票,劳务费这一块,怎么开发票,具体怎么开,大类包括*后面的怎么开
你好老师,请问公司购买6万元的白酒和茶叶给客户,需要缴纳个人所得税吗
你好,我开票的时候不是选择了白板纸,但之前入的单位是吨,我这次发的货是按片,我能不能直接把单位该为片
借 本年利润9600-8520=1080 贷 利润分配-未分配利润1080
借 利润分配-计提法定盈余公积1080*0.1=108 贷 盈余公积-法定盈余公积108
借 利润分配-应付现金股利300 贷 应付股利300
借 利润分配-未分配利润408 贷 利润分配-计提法定盈余公积108 贷 利润分配-应付现金股利300