你好 (1)结转损益类科目余额 借:主营业务收入9000万,其他业务收入2500万,投资收益1800万,营业外收入300万 贷:主营业务成本5000万,其他业务成本1000万,税金及附加200万,销售费用950万,管理费用650万,财务费用300万,营业外支出900万,所得税费用S20万,本年利润 (差额) (2)结转净利润 借:本年利润 ,贷:利润分配—未分配利润 (3)提取法定盈余公积 借:利润分配—提取的盈余公积,贷:盈余公积—法定盈余公积 (4)分配现金股利 借:利润分配—应付股利 , 贷:应付股利 借:应付股利 , 贷:银行存款
甲公司2×18年度取得主营业务收入6500万元,其他业务收入1200万元,其他收益220万元,投资收益1 260万元,资产处置收益230万元,营业外收入190万元;发生主营业务成本4000万元,其他业务成本1000万元,税金及附加200万元,销售费用950万元,管理费用650万元,财务费用300万元,资产减值损失200万元,信用减值损失150万元,公允价值变动净损失100万元,营业外支出550万元,所得税费用420万元。甲公司按净利润的10%提取法定盈余公积, 2x18年度向股东分配现金股利300万元。 要求:作出甲公司有关利润结转与分配的下列会计处理:【利润分配科目要求写明细】【以元为单位】 (1)结转损益类科目余额。 ①结转收入类科目( )( )( )( )( )( )( ) ②结转费用类科目( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( ) (2) 结转净利润。( )( ) (3)提取法定盈余公积。( )( ) (4) 分配现金股利。( )( ) (5)计算利润表中下列项目的
甲公司2018年度取得主营业务收入6500万元,其他业务收入1200万元,其他收益220万元,投资收益1260万元,资产处置收益230万元,营业外收入190万元;发生主营业务成本4000万元,其他业务成本1000万元,税金及附加200万元,销售费用950万元,管理费用650万元,财务费用300万元,资产减值损失200万元,信用减值损失150万元,公允价值变动净损失100万元,营业外支出550万元,所得税费用420万元。甲公司按净利润的10%提取法定盈余公积,2018年度向股东分配现金股利300万元。要求:计算利润表中下列项目的金额(1)营业利润(2)利润总额(3)净利润
星海公司2018年度取得主营业务收入6000万元,其他业务收入1500万元,投资收益1800万元,营业外收入300万元;发生主营业务成本4000万元,其他业务成本1000万元,税金及附加200万元,销售费用950万元,管理费用650万元,财务费用300万元,营业外支出900万元,所得税费用520万元。星海公司按净利润的10%提取法定盈余公积,2018年度向投资者分配现金股利300万元。要求作出星海公司有关利润结转和分配的下列会计处理:,(1)结转损益类账户余额(2)结转净利润,(3)提取法定盈余公积(4向投者分配现金股利;(5)结转“利润分配”各明细账户。
13.甲公司20×7年度取得主营业务收入9000万元,其他业务收入2500万元,投资收益1800万元,营业外收入300万元:发生主营业务成本5000万元,其他业务成本1000万元,税金及附加200万元,销售费用950万元,管理费用650万元,财务费用300万元,营业外支出900万元,所得税费用S20万元。甲公司按净利润的10%提取法定盈余公积,20×7年度向股东分配现金股利300万元。要求:编制下述甲公司的会计分录。(答案中的金额单位用万元表示)(1)结转损益类科目余额(2)结转净利润(3)提取法定盈余公积(4)分配现金股利
甲公司2022年度取得主营业务收入5000万元,其他业务收入1000万元,投资收益1500万元,营业外收入300万元:发生主营业务成本3500万元,其他业务成本800万元,税金及附加200万元,销售费用850万元,管理费用600万元,财务费用330万元,营业外支出520万元,所得税费用400万元。甲公司按净利润的10%提取法定盈余公积,向股东分配现金发利200万元.要求:做出甲公司有关利润结转和分配的下列会计处理。(金部单位用万元菠示(1)结转损益类科目余额。(2)结转净利润。(3)提取法定盈余公积。(4)分配现金股利。(5)结转利润分配各明细
老师怎么看资产负债表和利润表呢?
请出口退税专业老师解答 老师,请问公司从国内购买设备销售给香港的公司,香港公司在其他三方国家有业务,设备直接从厂家出口到三方国家港口,可以吗?
老师 晚上好,李海这道题核算个人当月个税的时候为什么没有扣减子女教育附加扣除?
本年利润是240716.29*0.05=12035.81,第一季度交了6961.21,第二季度没有交税,第三季度交税是5074.60元,2025年1月交了24年第四季度交了3377.94,那我现在年累计数是3 377.94+6961.21+5074.6=15413.75,本期数是5074.60,比对不通过,怎么搞
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,怎么做账,我们只是承包百叶窗这一部分。
合并报表的现金流量表是自动生成的还是也得做合并分录?
老师你好,我上季度暂估成本了,这个季度的财务报表跟电子税务局的对不上了,该怎么操作
养殖鱼塘的会计分录及成本核算
老师,隐形股东开票过来给公司做账,也以发票来对公付他的分红,这个我做内账怎么做呀?
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,