同学您好,您这是做会计分录的是吧,您可以自己试着做下,然后可以发我给您检查

我公司做渣土运输的,是一般纳税人,有私人的车子挂靠到到我公司。我给工地开10万运费,工地给我公司补0.09增值税,我公司需要给他们私人结算运费,我应该收他们几个点的费用。
老师,企业所得税年报,营业外收入需要调增50.24元,这里属于小微企业,我没有选填写A101010\\101020\\103000,这些表,我要怎么去调
零报税,是每月报一次吗?
老师 就是新建的厂房 老板想看投进去多少钱 我看哪些科目啊
老师,返聘退休人员应该签什么合同?在申报时又该如何申报?
公司以前给员工居住或者办公的租住的单子,后因办公地点取消,所以提前退租,导致没有到期就停止租房了,然后当时这个押金也没有给退,有个几万块钱,像这种情况,如何处理?租住的是个人的房子,没有发票, 现在的押金。无法收回,然后让办公室的人员写一个情况说明,附在凭证后面能税前扣除吗?
找会计工作需要必须有中级职称吗
老师,生产成本,辅助生产成本是个啥?怎么又出来了一个这个科目?以前没见过?
如果账上的汽车固定资产残值还有1万多开给个人了,然后个人自己去二手车市场过户,二车市场开支的发票,如果金额高于1万多,这个是不是有税务预警
公司出售固定资产,汽车开给个人的,个人自己去过户了,然后二手车市场开了个那个发票嘛,但是那个发票没有给公司留存,这个是不是需要问对方要过来?
老师我不会
借:银行存款50000 贷:短期借款 So0oo 2、借:在途物资一A材料30000 B材料5000 应交税费-应交增值税(进项税额)45508g 3900 贷:银行存款 4550 3、借:库存现金5000 贷:银行存款5000 4、借:销售费用一办公费550 货:库存现金 o面550 5.借:应收账款一大同公司8000 贷:主营业务收入8000 应交税费-应交增值税(销项税额)12 6.借:银行存款20000 货:预收账款 20000
2材料已经验收入库,那就需要记入原材料科目
5应交税费的金额计算准确了就可以
其他呢,可以继续往下做
第二什么意思
第五小点金额不会算
7借:其他应收款1500-张富1500 贷:库存现金1500 8借:应付职工薪酬35000 货:银行存款 35000 9.借:管理费用一差旅费(200 贷:其他应收款一张富 |200 10.借:银行存款56500 贷:主营业务收入-销售收入-50000。 应交税费一应交增值税(销项税额)6500
应该是借原材料的
9还需要现金退回,借库存现金300管理费用1200贷其他应收款
应该是借原材料的是指那一题
借库存现金300是什么
原材料的就是第2题
库存现金的是第9题是张富贵出差归来,报销费用1200,实际借款1500,余款300交回的现金
1:借:银行存款50000 贷:短期借款 50000 2:原材料A材料 30 000 B材料5000 应交税费-应交增值税(进项税额) 4550 贷:银行存款 4550 3、借:库存现金5000。 贷:银行存款5000 4、借:销售费用一办公费550 贷:库存现金 550 5借:应收账款一大同公司8000 货:主营业务收入 8000 6.借:银行存款 20000 贷:预收账款 20000 7、借:其他应收款一张富1500 货:库存现金 1500 8.借:应付职工薪酬35000 货:银行存款35000
9.借:管理费用-差旅费200 座存现金 300 货:其他应收款一张富1200 10、借:银行存款 56500 贷:主营业务收入一销售收入50000应交税费-应支增值税(销项税额)6500
这10题对不对
9.借:管理费用-差旅费1200 座存现金 300 货:其他应收款一张富1500 10、借:银行存款 36500 预收帐款 20000 贷:主营业务收入一销售收入50000应交税费-应支增值税(销项税额)6500
5少了应交税费-应交增值税(销项税额)
老师11题 怎么做
太不懂我
30日,领用A材料8000元,其中:车间一般消耗5000元,,厂部一般耗用3000元。领用B材料2000元,其中:车间一般耗用1200元,行政管理部门一般耗用800元。 借生产成本5000加1200 制造费用3000 管理费用800 贷原材料——A材料8000B材料2000