齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 填到预缴税额栏,抵减本月应纳税额,抵减后的税额为本月应交税额。 一般纳税人一般在税务系统预警的时候需要预缴增值税,一般按照行业税负来预缴,即销售收入*税负-原来缴纳的增值税。
开了带*的发票,需要预交吗
是这个预交增值税申报表还是在主表中填
预缴增值税申报表,同学
这个我打开添加上期时弹出这个,是什么意思?
预交增值税时应该当月开票当月申报吗?还是和开销售发票一样,当月开票下月申报呢?
如果你们上期没有预缴,可以忽略不计
它提示的这个是什么意思?
就是提醒这个上期预缴的事,没有可以忽略
开了带*号的发票,我看主表中销項没有显示销售额,如果0申报,会锁税控盘吗?
不会的同学,没有这个权限
那如果我开了预缴发票,0申报会有什么后果吗?
按照你们实际情况真实申报
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是这个预交增值税申报表还是在主表中填
预缴增值税申报表,同学
这个我打开添加上期时弹出这个,是什么意思?
预交增值税时应该当月开票当月申报吗?还是和开销售发票一样,当月开票下月申报呢?
如果你们上期没有预缴,可以忽略不计
它提示的这个是什么意思?
就是提醒这个上期预缴的事,没有可以忽略
开了带*号的发票,我看主表中销項没有显示销售额,如果0申报,会锁税控盘吗?
不会的同学,没有这个权限
那如果我开了预缴发票,0申报会有什么后果吗?
按照你们实际情况真实申报