你好 ; 做到内销成本去的; 因为视同内销了 也得对应转到 内销的成本去的

因为没有进项发票的出口商品,做了视同内销的会计分录,结转销售成本的时候,是结转到出口成本里面还是内销成本?
用友T+里面 未销货的销售出库单处理为发出商品 ,结转成本的时候 成本配比结转里面是没有数据的,是哪里需要设置么?
请问朴老师,出口免税涉及的分录,最后一步,结转收入成本,为什么贷方还要做一个进项转出的分录?不是在在第一步里已经进项税转出了吗? 同学你好 免税项目进项税转出的会计分录 1、不可退税部分转成本: 借:主营业务成本——出口销售 贷:应交税费——应交增值税(进项税转出) 2、出口退税部分: 借:其他应收款——出口退税/应收出口退税 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 再结转收入成本: 借:主营业务成本——出口销售 贷:应交税费——应交增值税(进项税转出) 库存商品
老师,23年5月公司有一票出口的报关单,退税率为0,转内销处理,6月红冲了出口的入库发票和成本结账凭证,增值税内销也勾选了,且做了内销成本结转,图片是所有会计凭证,老师这样做对吗?还少什么没做?
纯外贸出口企业,在退税时遇到退税率为0的货物,税务说要补交增值税,因为视同内销。那我现在确认销售,购买库存商品,结转成本这3步应该怎么做会计分录?销售时因为是外销,没有销项税额这一项的
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
老师你好,一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机,请问我可以不通过固定资产核算吗?会计分录怎么做?谢谢
甲公司与17家商务约定,甲提供场地,商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款,活动结束后甲公司全额返还给17户商户,比如一商户1.22日商户交易额195.02元,结算金额194.48元,手续费0.54元(来源银联商务后台),甲公司按195.02元付给商户,请问甲公司如何记账?甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
老师你好 深圳地区装饰装修企业 去东莞做项目,该项目已经结束,虽然有尾款,但是客户估计是不会支付了,跨区域管理 这里如何核销呢? 我是刚接手发现的问题
资产负债表的未分配利润和利润表的哪些数据有勾稽关系?如果调整未分配利润数据,利润表的哪些科目要变动,怎么变动?
老师你好,公司有员工离职了 自然人客户端 如何操作
小规模企业,4~6月,开了12万多的票,三个月的工资是22万多。上个季度亏损13万多。还有成本5万多,没有结转,老板问还能开多少票?不要交企业所得税。