你好,销售出库单填完并流转了么?

因为没有进项发票的出口商品,做了视同内销的会计分录,结转销售成本的时候,是结转到出口成本里面还是内销成本?
老师你好 我们公司是加工企业 现在要用用友T+建账 关于进销存这一块我不太懂 就是我先第一步材料出库 第二部产成品入库 第三部产品成本分配 第四部销售出库 问题是销售出库的时候成本只显示第三部成本 没有第二部成本怎么回事 是哪里有问题
老师好,我公司购进一些设备零配件,经过组装后,销售给甲方,开出的销售收入发票内容是和甲方合同约定的清单里经过组装的商品名称,期末账务处理结转成本,库存商品出库时,出库单按照销售发票名称填写,会计分录结转库存商品,按照购进时入库商品名称做出库分录,对吗?
老师,我用T+做账,把进销存数据输入进去,进销存里面的配送金额是用成本配送出去,但退货回来,成本金额和配送出去的成本不一样,(进出库的进货单喝退货单是系统生成的,设置有先进先出,我就是要调整,不知道怎么调整,麻烦老师指点一下,谢谢
用友T+里面 未销货的销售出库单处理为发出商品 ,结转成本的时候 成本配比结转里面是没有数据的,是哪里需要设置么?
老师,房租出租开票税率是多少?
老师:增值税申报5月的,6月1号取得发票不能勾选吗?
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
是的 销售出库单 生成了凭证的
虚拟成本前面生成过要先冲掉。
虚拟成本冲平后,再进入“总账”--“单据生成凭证”生成销售出库单的凭证
好的,谢谢了
嗯嗯,祝学习进步,工作顺利。