你好 借其他应付款 贷营业外收入
老师残保金30人已下减免,我们减免3456怎么处理,要不要做分录还是报完就完事,不用做分录
在申报残疾人就业保障金的时候,在职职工不超过30人免缴残保金,免缴的这些税费是否要计入营业外收入?分录应该怎么做?免缴的文化事业建设费怎么做分录?
老师好,小规模纳税人职工不足30人免交残保金,税务局要求申报,税额减免,需要做分录吗
老师,请问我们公司不是小微企业,但是职工人数还是30人以下,需要交残疾人保障金吗?另外如果要减免,那么减免的费额要计入营业外收入交企业所得税吗?
老师,从业人数不足30人免征的残保金还需要计提吗?免征的部分需要计入营业外收入吗?
请问小规模企业法人能不能单独保管原始凭证资料??
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
第80题我有两个不明白的地方,二类水污染应该对前几征税?
老师,有这么一个问题,分录如何做?在第三季申报所得税时,计算错误,算出来所得税是10000万,当时也是按照10000元扣款的!分录做的是: 借:所得税费用 10000 贷: 应交税费_所得税 10000 然后更正了报表,所得税是 9800, 这个分录怎么调整呢?但是银行存款减少了10000元
老师好,我想问下 木材加工厂从税局代开采购免税发票,采购木材原材料回来加工成木板销售。比如这个月代开了20万的采购票,生产领用木材原材料10万。那么这个进项税和加计抵扣怎么计算啊
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
老师,可以帮我看下凭证其他应付款代收电费27499.3这个数怎么来的吗
微信收付款收什么税,分别多少
就这样吗? 不对吧? 那其他应付款一直挂着啊 不要先计提吗?
你好 前面有计提 呀 借管理费用 贷其他应付款