同学你好 直接在财产行为税采集那里申报

印花税申报错了已经缴款了,可以更正申报吗?
印花税资金账簿申报错了已缴纳税款 如何更正申报 谢谢老师
印花税申报金额有误,申报少了,而且已经缴税扣款,如何补申报印花税?
印花税已经缴款完毕,但是发现申报少了,要怎么补交?急!!!!!!!
印花税申报了,已经扣款还能不能更正申报
我们是建筑设计公司,年底我们合作的所有商家应该有十来家吧,会入库,就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费,还有1万块钱的质保金。就这个事情,这个钱进来。商家的钱进来应该是对公,那对公我们要不要开票出去呢?因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去,入库费就相当于合作费需要开票吧?
老师,在11月份收到银行贷款资金80万元,我忘记记账了,在12月付款的时候会计账上负数了,我现在是要到我2025年11月份里增加一笔记账凭证还是在2026年1月份里补做凭证?
我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢
老师,有社保,已退休,60+,意外定了10级伤残,赔偿金大概多少
老师,我们老板说签劳动合同,公司有骑缝章,个人只有一个签名,如果个人的丢了,说公司没给他签合同怎么办?
银行账户支付车保险前置款怎么做分录
老师,库存的配件报废的分录是什么
老师,100万汽车购置税是多少
老师,我公司协助甲方开票100,我们是建筑公司,开给甲方9%的专票,后期我们也没有成本票,甲方说把这个100放到我们施工项目的结算中,假设我们收取税费是15,这个115甲方怎么给我们,因为发票我们只开100。我不太懂这一块
老师,我们是小规模建筑行业,我们老板要内账的三大财务报表,但是内账没记过销售发票和购进成本票, 比如1、公司收到货款 写的分录是 借: 银行存款-某账户 贷: 应收账款-某项目-某主材 2、公司付货款 写的分录是 借: 应付账款-某项目-某主材 贷: 银行存款-某账户 这样的话咋编财务报表?财务报表的主营业务成本和主营业务收入按什么写? 3、比如要25.12月份的财务报表或者25年1-12月份的全年财务报表。那我科目余额表应该选哪个期间? 4、现金流量表咋编写 5、老板要的报表还有必要给他报表重分类吗
是在税费申报及缴纳那里吗?但是那里有一个印花税申报还有一个财产和行为税申报,是哪一个呢?而且,补缴的金额是应该减去已经申报缴纳的主营业务收入吗?
你们是什么税目的印花税少报呢
货物运输合同
那你直接报运输合同的就行
那我是直接修改之前的申报表金额改成正确金额还是重新再采集一个税源使用去掉已经扣款的部分呢?
就是这个金额要怎么确定呢?
按照差额申报就可以了
请问可以有具体的流程指引吗?
是江西税局
同学你好 正常报印花税的流程 直接在印花税申报表填写差额的计税基数就可以
按次申报还是按期申报?现在不是在印花税税源信息采集这里吗?接下来是怎么做?
就是这个样子的页面
这个金额是错的
老师我现在真的挺急的,麻烦费点心哈
同学你好 你的印花税没有待申报吗
没有啊,就是已经申报缴款过了
但是发现申报少了
不然不会这么急啊
那就作废之前的然后重新申报
已经扣款了
同学你好 那就只能按照差额补申报了 没有其他办法
老师您好,不知道是我表述有问题还是怎么样,这个业务场景我已经在提问的时候说了,而且每次看你像是不清楚具体条件一样也都重新说明了,但是您一直都没有回答相关的正解,我也等了一下午,甚至出了5块钱去提问,但是依然没有清晰的解决方式,请问你们是在认真回答我的问题吗?有认真的看过我的问题吗?如果没有这个诚意又为什么要在平台开设这样一个渠道?这样既耽误事又让人恼火不是吗?没有人一直有时间等待,也没有人一直有那个耐心一遍又一遍的解释到底是个什么情况,既然接了这个工作就应该认真去做不是吗?
同学你好 你这个只能按照差额来补申报 补不了吗