同学你好 直接在财产行为税采集那里申报

印花税申报错了已经缴款了,可以更正申报吗?
印花税资金账簿申报错了已缴纳税款 如何更正申报 谢谢老师
印花税申报金额有误,申报少了,而且已经缴税扣款,如何补申报印花税?
印花税已经缴款完毕,但是发现申报少了,要怎么补交?急!!!!!!!
印花税申报了,已经扣款还能不能更正申报
公司贷款,付的利息给开了公司抬头发票,但是项目名称开的金融服务个人贷款,这个是不是不能税前扣除,得红冲开企业贷款
请问现在国内旅客运输服务电子行程单是勾选抵扣还是计算抵扣。报表怎么填
老师您好,我们项目有质保金,质保金是先不开票的。我做收入的时候按整个项目都做了。 我是不是可以在电子税务局上开一张发票,等后面对方要开票的时候,我在红冲原本的发票,然后开正确的呢?我公司是初创的公司,开票红冲不会太多。有影响吗?需要我提前跟税务老师说吗?谢谢。
员工的工资在子公司发,社保在母公司交可以吗?
增值税一般纳税人,当月预交的税款,因为辅导期领发票预缴的,申报是填在哪一栏
公司购买理财需要交哪些税
老师,公司使用企业微信审批报销,审批流程走完了,把流程单子打印出来了,还需不需要再填实体的报销单呢?实体报销单还需要领导签字吗?
员工办理失业会发放到单位账户吗
请问现在国内旅客运输服务电子行程单是勾选抵扣还是计算抵扣。报表怎么填
老师,别人挂靠我们,我们支付的中标服务费,方法一:别人直接对公把中标服务费付给我们挂往来,到时候工程款来了直接扣从工程款扣,然后把中标服务费的这笔往来公账原路返还;方法二:这笔中标服务费他们私付给老板。哪种好
是在税费申报及缴纳那里吗?但是那里有一个印花税申报还有一个财产和行为税申报,是哪一个呢?而且,补缴的金额是应该减去已经申报缴纳的主营业务收入吗?
你们是什么税目的印花税少报呢
货物运输合同
那你直接报运输合同的就行
那我是直接修改之前的申报表金额改成正确金额还是重新再采集一个税源使用去掉已经扣款的部分呢?
就是这个金额要怎么确定呢?
按照差额申报就可以了
请问可以有具体的流程指引吗?
是江西税局
同学你好 正常报印花税的流程 直接在印花税申报表填写差额的计税基数就可以
按次申报还是按期申报?现在不是在印花税税源信息采集这里吗?接下来是怎么做?
就是这个样子的页面
这个金额是错的
老师我现在真的挺急的,麻烦费点心哈
同学你好 你的印花税没有待申报吗
没有啊,就是已经申报缴款过了
但是发现申报少了
不然不会这么急啊
那就作废之前的然后重新申报
已经扣款了
同学你好 那就只能按照差额补申报了 没有其他办法
老师您好,不知道是我表述有问题还是怎么样,这个业务场景我已经在提问的时候说了,而且每次看你像是不清楚具体条件一样也都重新说明了,但是您一直都没有回答相关的正解,我也等了一下午,甚至出了5块钱去提问,但是依然没有清晰的解决方式,请问你们是在认真回答我的问题吗?有认真的看过我的问题吗?如果没有这个诚意又为什么要在平台开设这样一个渠道?这样既耽误事又让人恼火不是吗?没有人一直有时间等待,也没有人一直有那个耐心一遍又一遍的解释到底是个什么情况,既然接了这个工作就应该认真去做不是吗?
同学你好 你这个只能按照差额来补申报 补不了吗