你好!这个你可以更正申报。 你也可以去上门填表申报

印花税已经缴款完毕,但是发现申报少了,要怎么补交?急!!!!!!!
印花税已采集完税源,点击了申报,但是没缴费,现在想要作废已申报的印花税,如何在电子税务局里操作
印花税核定是按季度申报,这个季度印花税已经申报且扣款了,但是发现漏申报一部分,是需要再按次申报还是怎么办,谢谢老师
之前开发票没有申报印花税,现在发现之前的发票开错了,现在冲红,重新开发票交了印花税,之前的已经作废的还需要补交印花税吗?
老师,之前交过印花税6000多,现在发现承揽合同未申报,补申报完了要缴款,这次缴款之前交过的6000多不会再重复缴款吧?
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
怎么更正申报?是江西税局的,有操作指引吗?
你好!这个每个省不同,老师没有操作过你那边的,不过你可以直接电话咨询当地12366,他们会告诉你点击哪儿的
我是已经申报缴款完毕了才发现少申报的
你好!是的。所以要更正申报
已经扣款锁定不能作废
你好!是更正,不是作废
老师您好,不知道是我表述有问题还是怎么样,这个业务场景我已经在提问的时候说了,而且每次看你像是不清楚具体条件一样也都重新说明了,但是您一直都没有回答相关的正解,我也等了一下午,甚至出了5块钱去提问,但是依然没有清晰的解决方式,请问你们是在认真回答我的问题吗?有认真的看过我的问题吗?如果没有这个诚意又为什么要在平台开设这样一个渠道?这样既耽误事又让人恼火不是吗?没有人一直有时间等待,也没有人一直有那个耐心一遍又一遍的解释到底是个什么情况,既然接了这个工作就应该认真去做不是吗?
您好!您这个问题我上面已经说了,你更正申报就可以了,至于具体点击哪儿更正申报,你可以直接打电话给12366,他们会告诉你的。你也可以直接去大厅更正申报。