你好; 你们是要收回来 自己 做账建账了 是吗

你好 老师 从代账会计那边接手过来的账 一直没有材料账 我想着从我接过来之后就开始补 小公司无人专门做这一块 只能按照老会计给我说的 自己去造表格 但是我遇到很奇葩的问题 --------这个原材料的期初库存是5万多 但是暂估材料有74万 做表格的时候是不是新建一个暂估材料的 其他正常物料必须得是79万多 才足以冲减74万的暂估 才可以做到期初是5万多(如图片)
找朴老师解决一下问题,谢! 1、我们老公司已经备案报关出口了,不退税不开票,按这个未开票收入金额:应收账款-16055442.7元来出口 2、目的就是通过免税出口,将这笔应收账款:16055442.7元调平退回给客户 3、所以,需对应调整成本才算合理,我的问题,是否要结合按照往年的毛利率,再倒推这个成本,看合不合理,委外加工票,会对应开进来 4、代理记账公司已经将25年税务汇算清缴已申报,不是按最新的数据申报,即是否那边的账都调在26年了,有没有影响的,要怎么做分录 5、原来的库存商品共有2500万,且暂估了加工票的,但由于金额太大,又想到加工厂全部都是小规模纳税人的,他们去申请开票额度又会引起税局注意, 6、现在的账只需按销售额1605万对应调成本的,那么,这个账能不能调整为本厂生产,如果调为本厂生产的,是否需要考虑料,工,费匹配情况?
航空票:779.81(票价+燃油费)+70.19(增值税)+50(民航基金)=900.实际报销984,进项转出是多少
老师,我公司24年收到一张上游开进来的费用发票,现在税务说是有风险,要求企业所得税汇算调增处理,我们这边核实过后,这张发票是对方开错了,发票内容应该开货物明细,不应该开费用类发票,我方企业所得税汇算调增后,账面上该怎么处理
老师,个人开了劳务发票1580,,个税代扣代缴,应该怎么扣,1564.36*(1-20%)=1251.49,扣328.51吗
提供一份2026年6月最新版最全的税收分类编码表给我,谢谢
滴滴打车等开了公司户头还需要标注乘客信息才能抵扣票面进项是从1月1号开始,不是6.1还是7.1吗?
老师请问下公司购买的烟酒,然后都得低值易耗品,我做了一个消耗物品购入领用表, 最开始购买的烟酒我就直接从电脑上打印出来了,然后经办人签字,然后后期领用就手写道到表格上面了,然后后期又购买烟酒了我就直接从这个表格里手写上了,这个有什么更好是方法吗
老师2023年签订的电梯销售和安装的工程合同,约定的安装税率是3%,现在按照13%开还是3%开票
员工年终奖税后140000,要如何做分录
老师,厂房出租按季收房租,每月10万,但是第一年6至9月免租,我这边6至9月的土地摊销和厂房折旧怎么处理呀
老师,请问企业自查,预收账款超过收入20%,应该如何解释?不知道怎么说。
是的 已经收过来好久了 但是这个材料账我一直没做 我现在准备造 我发现这个暂估材料金额太大了 -----------这样的话 原材料1-26行得有79万多才足以冲减暂估材料吧 老师我是新手 第一次做这个 不是太懂
你好; 对方给你科目余额表了吗? 您核对这个表与你实际一致不
不一致 这边做不到一致 切都是补的
你好; 先建账 。 先根据科目余额表去建账。 后面 在去查询原因去调整
只能这样了 谢谢老师
是的。 先建账 慢慢 核对数据去调整了