同学你好 这个直接做分录 借往来科目 贷利润分配未分配利润

我们公司内帐用金蝶做账,有一个子公司,之前没有入金蝶,但是现在我要入金蝶,请问2019年的期初银行存款余额用什么方式加进去呢?
老师请问现金流量表年初是不是要把前一年的余额结转过来呀?还是就计算本年度的呀?我们用的是用友软件,我的这年新账套现金流量表里没有前期余额,没数据
请问老师:我公司用的是不付钱的金蝶财务软件,现在都用3年了,今年发现一个往来没有期初余额,这个期初余额怎么添加?
老师,我们是去年9月成立的公司,一直没有业务往来,也没有资金往来,今年1月才开始往银行存钱发放员工1月工资。我现在刚建账,想问下期初余额,我是不是什么都不用填,然后之间进行试算平衡?
老师好,我在申报4季度财务报表的现金流量表时遇到一个问题。21行哪里要求填写期初现金余额,本季度初有余额,年初余额是0,这样我输入了本季度的期初数以后一保存年初余额那里就会自动带出来,导致本年累计金额的现金期末余额始终多出来本季的期初数,这样怎么办呢
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
在建工程基建一些比较小的基建项目比如按个防盗门,燃气安全阀等转固必须要有验收报告吗
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
是:应付账款,也是这样写分录吗?
是应付账款贷方余额没有录入吗
是的,贷方没有记期初余额
同学你好 那就 借利润分配未分配利润 贷应付账款
谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢