同学你好 这个直接做分录 借往来科目 贷利润分配未分配利润
我们公司内帐用金蝶做账,有一个子公司,之前没有入金蝶,但是现在我要入金蝶,请问2019年的期初银行存款余额用什么方式加进去呢?
老师请问现金流量表年初是不是要把前一年的余额结转过来呀?还是就计算本年度的呀?我们用的是用友软件,我的这年新账套现金流量表里没有前期余额,没数据
请问老师:我公司用的是不付钱的金蝶财务软件,现在都用3年了,今年发现一个往来没有期初余额,这个期初余额怎么添加?
老师,我们是去年9月成立的公司,一直没有业务往来,也没有资金往来,今年1月才开始往银行存钱发放员工1月工资。我现在刚建账,想问下期初余额,我是不是什么都不用填,然后之间进行试算平衡?
老师好,我在申报4季度财务报表的现金流量表时遇到一个问题。21行哪里要求填写期初现金余额,本季度初有余额,年初余额是0,这样我输入了本季度的期初数以后一保存年初余额那里就会自动带出来,导致本年累计金额的现金期末余额始终多出来本季的期初数,这样怎么办呢
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
是:应付账款,也是这样写分录吗?
是应付账款贷方余额没有录入吗
是的,贷方没有记期初余额
同学你好 那就 借利润分配未分配利润 贷应付账款
谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢