你好 ; 你是9月建账。 那你9月期初建账是 期初数据都是0 。然后按月来做账 ; 你 是想22年4月建账的意思吗?
老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦
老师,我们是去年9月成立的公司,一直没有业务往来,也没有资金往来,今年1月才开始往银行存钱发放员工1月工资。我现在刚建账,想问下期初余额,我是不是什么都不用填,然后之间进行试算平衡?
老师,小规模批发零售业,买进来卖出去,去年1月成立,之前都没有启用成本核算,今年9月开始启用,现在我已经把去年1月到今年8月末的进销项数据统计了,启用成本核算要输入8月末9月初的存货余额,初始数量我知道是截止到8月末某某商品进减销后的库存数量,但是相对应商品的初始余额怎么手工算呀?成本单价也不知道,现在录入期初数据就是填数量和余额
老师 我刚到一个新单位,公司2010年就成立了,销售电梯,维修服务,按年收钱,,他们一直记的EXCLE表,,现在要建内账,老板让核算今年的账,今年发生的需要算,从2023年开始算今年的账,2022年现金余额没有,银行存款倒是可以打印,2023年发生的费用单据我看见有,应收账款有,有存货,但是他们平时没登记,, 现在我怎么下手,先输入财务初始余额??先把2023年的财务账算出来??今年年底盘点再往进去输存货,行不行。。
老师 我刚到一个新单位,公司2010年就成立了,销售电梯,维修服务,按年收钱,,他们一直记的EXCLE表,,现在要建内账,老板让核算今年的账,2022年现金余额没有,银行存款倒是可以打印,2023年发生的费用单据我看见有,应收账款有,有存货,但是他们平时没登记,, 现在我怎么下手,先输入财务初始余额??先把2023年的财务账算出来??今年年底盘点再往进去新建存货可以吗?
老师 我们融资租赁一台设备 金额是535万 然后首付了107万 还应付本金428万 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次没有 第二次二期利息对方开了专票含税15100.72 (13363.47+1737.25税),这个怎么做分录 ,我得软件上没有未确认融资费用这个科目
老师我支了2000的差旅费,剩余800我要退回,但是其中有几百我要充现金,我要怎么做账
老板喜欢公户里的钱转到他私人账户里,比如公户里面有100万,这个老板呢,他偏偏要把那100万转10万走,我又不能不做账,那我做账的时候做什么账吖其他应收款。因为这个钱我要收回来的《请问这10万的钱怎么收回来?》
老师 条款是EXW 但是让发货到他的某个供应商处 这种能退税吗
老师,请问注会财管计算题,有些不写过程可以吗直接写结果,然后题目给g =8%,1+g =1.08,我在计算时可以直接就写1.08,不写1+8%,这样可以吗?就是简单的计算过程不体现会扣分吗
处置食堂的蒸饭车电饭锅,购买计入低值易耗品一次性摊销,处置申报表中账面价值怎么填?
老师,为什么签名二维码这里没有显示
老师您好,快账里应收账款科目出不车来,在设置科目管理里面有,就是做凭证的时候输入 应收账款出不来科目是怎么回事呢
未分配利润用于扩大经营,不应该是未分配利润减少,资产增加吗?也啥分录是未分配利润增加呢?
公允价值计量的投资性房地产转入自用固定资产差额计入公允价值损益是吗,成本转入自用呢差额是资产处置损益吗
没有,我是刚接手过来的,之前那个会计啥都没做,所以我想从今年1月建账也行,3月也行,还是怎样有利于我做账?
你好; 可以的。 你最好是1月去建账吧 。 盘点 21年12月末数据来作为期初 好一些的
嗯嗯,我就是从1月建账。然后去年12月各个科目无数据,就是今年1月10号才存了一笔款进去用于企业业务支出
你好; 是的。 到时 这样便于你结账年结这些的
老师,那我就什么科目余额都不填,之间试算平衡咯?
你好; 是的。正常你 把上年12月末的数据 整理好 试算平衡了。 就可以直接再22年1月建账的
去年都是0
你好; 那你22年期初都是0 ; 录入0 去建账
我没建过账,那我是一个个去找出科目来填0吗?
你好; 是的。 常用科目设置 期初是0 。 后面 在根据业务慢慢加就行了。 不用全部去 设置了