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老师好,企业有2套帐,有内帐和外账,有发票的进外账,有发票没发票的进内帐, 现在买了1个erp财务软件,这块的财务这块,应收应付,还有其他的,怎么录起初呢?

2022-03-15 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-15 11:14

你好 1.    期初是新公司还是老公司的?   

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快账用户3238 追问 2022-03-15 11:15

老师好,是经营了几年的公司了

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齐红老师 解答 2022-03-15 11:25

 你好; 期初就是你们 上期的 期末数据 。比如3月建账。 那么你 是要判断截止到2月的期末数据来 才行的  

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快账用户3238 追问 2022-03-15 11:27

因为企业是两套账,光是应收应付这块,这两套账的数都不一样呢,按哪个数呢

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齐红老师 解答 2022-03-15 11:35

你好 ;   内账 用盘点的数据建账。 外账要根据你 上期的期末数据 也就是科目余额表的数据来建账的  

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你好 ; 根据你们上期期末数据来录入期初
2022-03-15
你好 1.    期初是新公司还是老公司的?   
2022-03-15
你好; 1.     内账看你 盘点的数据 。 你内账之前假如没有做账的话 2. 外账看你上期期末的 科目余额表的数据来建账的  
2022-03-15
您好同学 根据期末数据录入期初,如果企业两套账务建议各做一套
2022-03-15
你好,那你们现在需要合并在一块吗?建议你们还是不要合并,因为你之前申报给税务局的是外账的还是填写外账的数据,如果你想合并的话,把之前外账没有做进去的自己再增加上就可以了。
2022-03-15
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