同学你好 如果准备规范,没有发票的可以入账,年底汇算清缴时调增就可以。以后再购买货物时一定要取得发票。这样以后就顺畅了。

老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我8月份依然会有供应商给我送货,我依然是没有发票,是按照暂估的来做,借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看,岂不是就两次原材料了???
工业会计,小公司没有erp,也没有很标准的采购流程,原材料分成两种,一种有票一种无票,库管都会写个简单的入库单,但是入库单名称和发票名有时有差别,有票和无票分两套账做,无票的内账里直接做的费用,但是有较全的电子表格作为材料库账。现在入库存在一定的混乱和巨大工作量,需要逐项核对采购来的东西到底是什么,有什么方法去提高入库工作效率和准确度?
我是制造行业,请问老师我单位原来有内外两套账套,现在要合并成一套账,是从今年1月初建设的新账套,库存起初数都是按照认账发票进项剩余的原材料弄的期初数,那我内账里的原材料剩余数怎么办呢?也入不到新账套里呢
我是制造行业,请问老师我单位原来有内外两套账套,现在要合并成一套账,是从今年1月初建设的新账套,库存起初数都是按照认账发票进项剩余的原材料弄的期初数,那我内账里的原材料剩余数怎么办呢?也入不到新账套里呢。内账和外账的各种品 原材料金额不一样,有的内账原材料那的时候没要进项发票,有的外账原材料没消耗没,但是内账里没有了 内账原材料买的时候没有进项发票
某工业企业为增值税一般纳税人,材料按计划成本计价核算。甲材料计划单位成本为10元。该企业2019年5月有关资料如下。(1)“原材料”账户月初借方余额40000元;“材料成本差异”账户月初贷方余额500元;“材料采购”账户月初借方余额10600元。(2)5月5日日,企业上月已付款收到发票但未验收入库的甲材料1000千克如数收到,已验收入库。(3)5月15日,从外地A公司购入甲材料6000千克,增值税专用发票注明的材料价款为59000元,增值税额为7670元;企业已用银行存款支付上述款项,材料尚未到达。(4)5月20日,从A公司购入的甲材料到达,验收入库时发现短缺40千克,经查明为途中定额内自然损耗,按实收数量验收入库。(5)5月30日,汇总本月发料凭证,本月共发出甲材料7000千克,全部用于产品生产。根据上述业务进行相应的账务处理,并计算的材料成本差异率,本月发出材料应负担的成本差异及月末库存材料的实际成本。
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
谢谢老师,请问怎么能有问题就能找到您来请教呢?答疑解惑的老师都是随机的么
可以@立峰老师(就是我),标明找我,别的老师不要回答,就可以了。哈哈 一般晚上时间多一些
@立峰老师哦哦好的,感觉老师您解答的很专业
好的,客气了,经常做这些实际操作的指导业务。
@立峰老师好的谢谢老师以后就找老师您了
好的,客气了。能帮到你很高兴。