您好!只要从事了研发,只要满足条件就可以加计扣除,不管你研发是不是成功,不管有没有专利成果

请问老师,公司19年成立,每年都有研发费用,汇算清缴的时候有加计扣除,但到现在一个专利证都没有,近两年么也不可能成为高新,想问,可以一直研发加计扣除吗?
公司在21年12月30日取得的中关村高新证书,21年一整年也有进行研发等项目,这个情况能申请高新补贴么,21年的汇算清缴可以填报研发费用加计扣除么
请问老师,我们2022年申请的高新技术企业,预计12月份能下来,从2019年到2021年一共立项做了8个专利,请问以前年度立项研发过程的研发费用,还可以在今年汇算清缴时加计扣除吗?
老师好!我司是高新企业,研发费用可享受加计扣除,关于研发费用加计扣除,我一直有疑问。发生研发费用时,记研发支出,每月底都要转研发费用化支出吗?如果转了研发费用化支出,进行了加计扣除,产品研发几个月货几年成功了怎么办?如何转无形资产?
我有2023年的科技中小企业入库编号,但是23年虽然有研发费用,但什么成果也没有。请问在汇算清缴的时候,可以不选择研发费用加计扣除吗?
小规模所得税:所得税纳税申报表是不是就第1季度有
申请高新研发费占收入的比例是多少
老师,报个税是,1月份的大额医疗计入基本医疗保险费里面吗
老师好 食堂伙食费 一个季度按多少金额做 划算 年销售额在3000多万 食堂又没有发票 送货单 可以直接入账吗 后期会不会纳税调增
老师好,公司网站设计费怎么做分录
我们公司2024年12月底购买了天津的一批固定资产,25年底的时候,天津公司说我们之前购买的固定资产有一项是涉及到房产税,需要补交。我们是深圳的公司,现在实操应该如何补交?
我是劳务派遣公司,一般纳税人,因为今天遇到个问题,客户给了三个月管理费,这个月发票开没问题,下个月只会给代收部分,没有管理费,那按照财税26年10号文法条可以开票吗?
你好,老师,第一个问题计提:坏账准备计提~信用减值损失 、固定资产减值准备~资产减值损失 、存货跌价~资产减值损失 、无形资产减值准备~资产减值损失 假如这些计提是2024年做的,在2025年汇算清缴时时,信用减值损失、资产减值损失在汇算清缴时全额纳税调增,在2025年这些计提已经实际发生发生了,那2026年汇算清缴时怎么做纳税调减,账怎么做?
老师,请问我方付款时收款名称是中国石油成都分公司,他们开票出来是中国石油龙泉分公司,这种名称不一致怎么办,可以用吗
因为今天遇到个问题,客户给了三个月管理费,这个月发票开没问题,下个月只会给代收部分,没有管理费,那按照法条可以开票吗?
有税务风险没?会不会被查问
您好!只要你们研发费资料都有,这个没风险的