你好; 只有进项税和销项税需要结转吗 。 你们那个金额大。 我好判断科目

公司只有190进项税,没有销项税,会计分录怎么做?进项税会计结转这块怎么做?从前到后的分录发我一下,老师!
老师,你好!请问我要补结转以前会计几个年度没有结转的进项和销项,会计分录该怎么写?
老师,你好,请问,结转税金时,销项比进项多怎么做会计分录,销项比进项少又怎么做会计分录?谢谢
你好老师我们这个季度进项税额多结转怎么会计分录
老师,我有两个问题要问:一、10月的销项小于进项,进项期末余额为负数,作为留底税额,请问这样的话,10月末还要结转增值税吗?如果要结转,会计分录怎么做?二、11月的销项税额大于进项税额,需要结转增值税吗?如果要结转,请问怎么做会计分录?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
这个就是截止21年12月所有未结转的税,老师给出详细的会计分录,谢谢!
实在不知道该怎么结转了,请老师直接给写一下,谢谢!
你好 ; 你直接去看发生金额 金额哈 来结转 ; 1.结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 2.结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
那还有期初呢,还是没看懂
你好;看你就去看每年的本年累计借方 进项税金额 ; 和 本尼累计贷方 销项税金额来结转。 按年度来转
不能几个年度放一起结转吗?
你 如果每个年度 都清楚 你先把 明细表 按年度做清楚 ;可以一起转 ;我是怕你混了所以让你最好是 按年转好一些
知道了,谢谢!
没事的 ; 希望能帮到你