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老师,应交税费有余额,核对以后发现是多计提了,这个调账需要怎么调啊?

2022-03-16 13:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-16 13:39

你好,学员,多计提 的冲回即可的

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快账用户2944 追问 2022-03-16 13:40

需要附件说明么?

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齐红老师 解答 2022-03-16 13:43

你好,学员,这个不需要的

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你好,学员,多计提 的冲回即可的
2022-03-16
你好,下次发工资的时候扣除借应付职工薪酬工资贷、应交税费个税。
2021-10-13
对的 不修改报表 借应交税费,贷营业外收入。
2024-02-27
您好,您把差异部分分录红字冲回
2021-11-24
您好 请问有什么错误 错误的是什么样 应调整为什么?
2023-04-24
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