学员你好,是不明白为什么这个事项是纳税调整事项嘛?
老师这道题的应交所得税看不懂能给讲讲吗
老师这道题不太懂能给讲讲不
老师,这道题不懂能给讲讲吗,通俗点讲
老师这道题选项A不懂,能给讲讲不
老师,这道题算应纳税所得额是画横线那里看不懂,给讲讲吧
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
不明白哪里需要调增,调减
这个事项中,销售在税法认可为销售,在会计处理上不满足收入确认条件,所720点利润中不包括这项业务。在缴纳所得税时,此项业务应当确认收入和成本,在利润中应当将收入确认,即为增加收入200,同时确认成本120,即为720+200-120=800,800*0.25得到应纳所得税