学员你好,是不明白为什么这个事项是纳税调整事项嘛?
老师这道题的应交所得税看不懂能给讲讲吗
老师这道题不太懂能给讲讲不
老师,这道题不懂能给讲讲吗,通俗点讲
老师这道题选项A不懂,能给讲讲不
老师,这道题算应纳税所得额是画横线那里看不懂,给讲讲吧
老师,股东减资然后签字,签字有期限吗
老师,公司融资租赁一台设备我们是承租方,然后这个分录怎么记账啊,我们要入固定资产吗?计提折旧吗?
老师早上好!请问矿石加工厂未正式投产前产生的容量电费是计长期待摊费用还是制造费用?
老师,你好,开专票没有提供注册电话,影响专票的使用吗?
个人所得税薪金税率表发我
老师,我们是一般纳税人,给小规模的个体户,能开具13%的专用发票吗
资产负债表中的末分配利润期末数是期初数加上利润表中的净利润,是吗?
老师,数据差出老师,昨天公司跟银行贷款500万用交印花税吗
您好,酒店,新开业,一般纳税人,还没营业,前期请保洁打扫清理怎么账务处理,还有在店里买的清洁清扫用品只有收据没有发票怎么账务处理
老师,我们是做旧房改造的,从厂家买材料有进项票,但是收钱都是个人转账的,这个进项票该怎么抵扣
不明白哪里需要调增,调减
这个事项中,销售在税法认可为销售,在会计处理上不满足收入确认条件,所720点利润中不包括这项业务。在缴纳所得税时,此项业务应当确认收入和成本,在利润中应当将收入确认,即为增加收入200,同时确认成本120,即为720+200-120=800,800*0.25得到应纳所得税